Technikservice Harms GmbHLiquidiert

22559 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 109031
Eingetragen
2.4.2009
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenGroßhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
Gegenstand
die Lieferung und der Handel von Anlagen und Ersatzteilen für Maschinen und Dienstleistungen sowie Hausmeistertätigkeiten aller Art soweit diese genehmigungsfrei sind.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Technikservice Harms GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.588,00 4.850,00
I. Sachanlagen 4.588,00 4.850,00
B. Umlaufvermögen 34.573,62 70.567,18
I. Vorräte 23.281,67 28.160,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.045,51 40.320,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.246,44 2.085,91
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.361,66 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.523,28 75.417,18

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 10.093,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 14.906,50 0,00
III. Jahresfehlbetrag 55.455,16 14.906,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 45.361,66 0,00
B. Rückstellungen 14.359,93 9.568,81
C. Verbindlichkeiten 70.163,35 55.754,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.163,35 55.754,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.523,28 75.417,18

Anhang


                         
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Technikservice Harms GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert. Von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter von mehr als Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden im Vorjahr gemäß steuerlicher Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Der Sammelposten wurde im Berichtsjahr fortgeschrieben.

Die Vorräte sind laut Geschäftsführung mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert- bzw. Barwert angesetzt.

 
Gesamt
bis 1 Jahr
1 - 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
aus L + L
8.378,35
8.378,35
0,00
0,00
sonstige
  1.667,16
  1.667,16
0,00
0,00
 
10.045,51
10.045,51
0,00
0,00

Gebildetet Einzelwertberichtigungen wurden aktivisch abgesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellung und die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
01.01.2010
Zuführung
Auflösun
Vebrauch
31.12.2010
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuerrückstellungen
6.291,32
2.978,66
0,00
6.291,32
2.978,66
Sonstige
3.277,49
10.846,02
30,08
2.712,16
11.381,27
 
9.568,81
13.824,68
30,08
9.003,48
14.359,93


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
Gesamt
bis 1 Jahr
1 - 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
ggü. Kreditinstituten
49.479,10
49.479,10
0,00
0,00
erhaltene Anzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
aus L + L
19.021,36
19.021,36
0,00
0,00
sonstige
  1.662,89
  1.662,89
0,00
0,00
 
70.163,35
70.163,35
0,00
0,00



Sonstige Angaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Der Jahresabschluss wurde trotz bilanzieller Überschuldung unter Fortführungsaspekten erstellt.
Die Vorjahreswerte beinhalten die Beträge des Rumpfwirtschaftsjahres vom 26.03.2009 - 31.12.2009.


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:     Marina Harms        ausgeübter Beruf:      Kauffrau


Angaben nach § 285 Nr. 9 c HGB i.V. m. § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter der Technikservice bestehen folgende Verbindlichkeiten:
  

Verbindichkeiten Marina Harms
EUR
  571,71
Gesamt
EUR
 571,71


Im Geschäftsjahr wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von EUR 3.444,90 und Rückzahlungen in Höhe von EUR 2.096,00 vorgenommen. Es ist eine Verzinsung mit 5 % p.a. vereinbart. Das Darlehen ist kündbar mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende.
  

Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J
EUR
833,00
EUR
EUR
833,00


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführen Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.               

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -55.455,16 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.



Wedel, den 16. Januar 2012


gez. Marina Harms, Geschäftsführerin
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2012 festgestellt.

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