DEDON Travel GmbHLiquidiert

21337 Lüneburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lüneburg HRB 2730
Eingetragen
14.3.2005
Branche
Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.ReisebürosVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
der Betrieb eines Reisebüros, das Angebot und die Vermittlung von Reiseleistungen aller Art und mit Reiseleistungen in Zusammenhang stehenden sonstigen Leistungen, sowie die Organisation und Durchführung von Eventveranstaltungen

Historie

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Management

NameRolle
Markus Stehle
seit 30.3.2009
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
DK Premium Brands Holding AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dedon Travel GmbH

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 911,00 952,00
I. Sachanlagen 911,00 952,00
B. Umlaufvermögen 178.465,39 133.763,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 112.809,74 43.074,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.655,65 90.688,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 244,47 809,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 179.620,86 135.524,37

Passiva

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 104.111,32 77.733,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Verlustvortrag 47.266,80 59.826,89
IV. Jahresüberschuss 26.378,12 12.560,09
B. Rückstellungen 2.447,56 2.497,00
C. Verbindlichkeiten 73.061,98 55.294,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 179.620,86 135.524,37

Anhang zum 31. Dezember 2007

der Firma Dedon Travel GmbH

I. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 der Dedon Travel GmbH, Lüneburg, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert, die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. In die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände werden die direkt zurechenbaren Kosten einbezogen. Die Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens liegt bei 25 Jahren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung gemäß § 253 Abs. 2 HGB i.V.m. § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert zulässig oder geboten ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird im Einzelfall durch entsprechende Abschläge Rechnung getragen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

4. Rückstellungen

Für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste werden Rückstellungen in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe angesetzt.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten kommen mit dem Rückzahlungsbetrag zum Ansatz. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zu Tageskursen bewertet. Am Bilanzstichtag werden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Geldkurs und die Forderungen mit dem niedrigeren Briefkurs angesetzt. Verluste aus Kursänderungen, die bis zum Bilanzstichtag eingetreten sind, werden berücksichtigt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Aktiva

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 54.499,69 (im Vorjahr: EUR 20.636,05).

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 20.948,91 (im Vorjahr: EUR 4.485,54).

Passiva

2. Kapitalrücklage

Im Geschäftsjahr 2006 hat das Mutterunternehmen DEDON GmbH, Lüneburg, EUR 100.000,00 in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt.

3. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 73.061,98 (i.Vj.: EUR 55.294,17).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 6.915,65 aus Lieferungen und Leistungen.

III. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

1. Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2007 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Bobby Dekeyser, Hermance (Schweiz), Kaufmann

Harald Aichinger, Kolkhagen, Kaufmännischer Geschäftsführer

2. Forderungen gegen Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Zum 31. Dezember 2007 bestehen Forderungen aus Reiseleistungen in Höhe von EUR 27.730,07. Die Forderungen wurden im Monat Januar 2008 bezahlt.

3. Mutterunternehmen

Die Geschäftsanteile der Dedon Travel GmbH werden zu 100% von der DEDON GmbH, Lüneburg, gehalten.

4. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wurde entsprechend § 296 Abs. 2 HGB aufgrund untergeordneter Bedeutung nicht in den Konzernabschluss der Team Dedon GmbH, München (künftig: Lüneburg), einbezogen.

 

Lüneburg, 30. Juni 2008

Geschäftsführer

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