Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 406110
Eingetragen
17.1.2005
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenGroßhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Gegenstand
der Handel, die Vermietung und der Service an und mit: - Kommunal- und Gartentechnik Baumaschinen und Fahrzeugen sonstigen Maschinen und Geräten

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Tentec GmbH

Bad Tennstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 272.579,00 333.878,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 265.078,00 308.708,00
III. Finanzanlagen 7.500,00 25.169,38
B. Umlaufvermögen 645.833,18 646.990,99
I. Vorräte 402.978,23 371.691,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 201.371,92 195.432,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.483,03 79.866,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.150,45 10.622,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 923.562,63 991.491,77

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 48.796,50 26.540,17
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Verlustvortrag 98.459,83 42.264,91
IV. Jahresüberschuss 22.256,33 -56.194,92
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 33.217,00 56.590,30
C. Rückstellungen 3.000,00 3.200,00
D. Verbindlichkeiten 837.903,39 904.163,48
E. Rechnungsabgrenzungsposten 645,74 997,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 923.562,63 991.491,77

Anhang zum Jahresabschluss

A. Allgemeine Angaben

1. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. In dem Jahresabschluss ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen in der Darstellung.

3. Die in dem Jahresabschluss angegebenen Vorjahresbeträge sind mit den Beträgen des Geschäftsjahres vergleichbar.

4. Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden folgende Bilanzierungs und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten

oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Zuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht abgesetzt.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Wiederbeschaffungskosten bewertet.

Unfertige und fertige Erzeugnisse werden mit Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten, die Fertigungs- und die Materialgemeinkosten sowie die durch die Fertigung veranlassten Abschreibungen einbezogen.

Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Verkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken werden mit entsprechenden Wertkorrekturen berücksichtigt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Kosten- und Preissteigerungen wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

2. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

3. Bei der Bewertung werden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

C. Weitere Angaben zur Bilanz

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde gem. Art. 67 Abs. 3 S. 1 EGHGB beibehalten und

setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

Rechtsgrundlage des Sonderpostens Geschäftsjahr Vorjahr
SP m. R. übertrag. IAB 11.534,00 15.605,00
Sonderp.mR I-Zuschüsse 14.463,00 23.946,30
SP m.R.SonderAfA §7g EStG 7.220,00 17.039,00

D. Forderungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungenspiegel

  Geschäftsjahr Vorjahr
  mit einer Restlaufzeit von   mit einer Restlaufzeit von  
  <= 1 Jahr > 1 Jahr Summe <= 1 Jahr > 1 Jahr Summe
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 197.988,51 0,00 197.988,51 190.428,82 0,00 190.428,82
Sonstige Vermögensgegenstände 3.383,41 0,00 3.383,41 5.003,51 0,00 5.003,51
  201.371,92 0,00 201.371,92 195.432,33 0,00 195.432,33

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeitenspiegel

  Geschäftsjahr mit einer Restlaufzeit von Vorjahr mit einer Restlaufzeit von
  <= 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre <= 1 Jahr 1- 5 Jahre > 5 Jahre
Gesamt: 540.697,12 297.203,27 3,00 503.013,21 401.150,27 0,00

F. Haftungsverhältnisse

1. Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

G. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Vor- und Zuname Stellung/Beruf Zugehörigkeit von/bis
Matthias Weisheit Geschäftsführer 01.2014 - 12.2014
Thomas Naumann Geschäftsführer 01.2014 - 12.2014

Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 01.10.15 festgestellt.

 

Die Geschäftsführung

Matthias Weisheit

Thomas Naumann

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
Verbindlichkeiten 837.903,39 904.163,48

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