Kutschke GmbHLiquidiert

53842 Troisdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 17211
Vorher
Otto Kutschke GmbH Bau- und Putzunternehmen
Eingetragen
21.5.1975
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb eines Bau- und Putzgeschäftes und die Übernahme aller hiermit in Zusammenhang stehender Arbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Vasile Schiopu
seit 12.7.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Otto Kutschke GmbH Bau- und Putzunternehmen

Bornheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 11.600,00 11.600,00
B. Anlagevermögen 39.950,00 48.926,00
I. Sachanlagen 39.450,00 48.426,00
II. Finanzanlagen 500,00 500,00
C. Umlaufvermögen 14.644,19 17.644,48
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.124,32 8.328,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.519,87 9.316,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 455,02 804,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.649,21 78.975,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.643,02 30.809,26
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 2.956,98 -5.209,26
B. Rückstellungen 3.376,00 9.392,56
C. Verbindlichkeiten 40.630,19 38.773,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.649,21 78.975,20

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Otto Kutschke GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über Euro 150,00 bis Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs als GWG-Vollabschreibnung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu Euro 150,00 wurden sofort als Betriebsausgaben behandelt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 33.697,97 (Vorjahr: Euro 18.195,08).

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind liegen nicht vor.

Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen:
Euro 0,00
Verbindlichkeiten:
Euro 0,00

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

erster Geschäftsführer: Otto Kutschke

Unterschrift der Geschäftsleitung

Bornheim, 01.02.2011
gez. Otto Kutschke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2011 festgestellt.

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