Kuray GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 4775
Eingetragen
29.3.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenLive-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle ZentrenVarietés und Kleinkunstbühnen
Gegenstand
Das Betreiben von Diskotheken, Gaststätten und ähnlichen Betrieben, einschließlich der Errichtung von Zweigniederlassungen und Beteiligungen an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Ömer Eray
seit 29.3.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ömer Eray
Ascheröder Str. 2 34613 Schwalmstadt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kuray GmbH

Schwalmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.062,00 529,00
I. Sachanlagen 1.062,00 529,00
B. Umlaufvermögen 13.732,84 16.382,71
I. Vorräte 3.568,47 8.255,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.839,08 4.239,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.325,29 3.887,35
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 268.200,45 265.957,32
D. sonstige Aktiva 4.322,49 4.227,48
Summe Aktiva 287.317,78 287.096,51

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 290.957,32 277.484,29
III. Jahresfehlbetrag 2.243,13 13.473,03
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 268.200,45 265.957,32
B. Rückstellungen 1.077,87 700,00
C. Verbindlichkeiten 286.239,91 286.396,51
Summe Passiva 287.317,78 287.096,51

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3,00   333,00
2. technische Anlagen und Maschinen 1,00   1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.058,00 1.062,00 195,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   3.568,47 8.255,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. sonstige Vermögensgegenstände   2.839,08 4.239,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   7.325,29 3.887,35
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   268.200,45 265.957,32
D. Sonstige Aktiva   4.322,49 4.227,48
SUMME AKTIVA   287.317,78 287.096,51

Passivseite

     
  31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   -290.957,32 -277.484,29
III. Jahresfehlbetrag   -2.243,13 -13.473,03
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   268.200,45 265.957,32
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   1.077,87 700,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   350,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (350,80)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 218.159,27   215.830,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.004,82 (1.004,82)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 217.154,45 (214.825,95)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 68.080,64 286.239,91 70.214,94
- davon aus Steuern in EUR: 1.872,76 (1.603,77)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 68.080,64 (70.214,94)      
SUMME PASSIVA   287.317,78 287.096,51

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

2016
EUR
2016
EUR
2015
EUR
1. Umsatzerlöse   77.957,72 112.855,91
2. sonstige betriebliche Erträge   2.165,32 265,60
3. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -7.946,94 -14.026,05
4. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter -10.149,93   -16.597,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -2.780,29 -12.930,22 -4.519,14
5. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   -1.045,99 -3.283,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen   -60.280,87 -87.699,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -162,15 -469,20
8. Ergebnis nach Steuern   -2.243,13 -13.473,03
9. Jahresfehlbetrag   -2.243,13 -13.473,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Kuray GmbH zum 31.12.2016 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr:) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Ömer Eray

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Schwalmstadt, den 13.12.2017

Ömer Eray, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.12.2017.

Nachrichten & Medien

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