north-up
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
288.586,83 |
322.566,90 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
500,00 |
500,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.910,00 |
6.228,00 |
| III.
Finanzanlagen |
282.176,83 |
315.838,90 |
| B.
Umlaufvermögen |
647.831,69 |
472.509,27 |
| I.
Vorräte |
50.000,00 |
32.263,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
152.344,43 |
119.169,93 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
118.413,21 |
100.363,89 |
| III.
Wertpapiere |
300.575,27 |
207.473,91 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
144.911,99 |
113.602,43 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
630,00 |
4.298,04 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
937.048,52 |
799.374,21 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
917.735,19 |
783.455,27 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-4.365,17 |
-4.365,17 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
20.634,83 |
20.634,83 |
| II.
Gewinnvortrag |
735.655,76 |
656.081,01 |
| III.
Jahresüberschuss |
161.444,60 |
106.739,43 |
| B.
Rückstellungen |
10.868,46 |
10.695,36 |
| C.
Verbindlichkeiten |
8.444,87 |
5.223,58 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
8.444,87 |
5.223,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
937.048,52 |
799.374,21 |
Anhang
zum 31. Dezember 2016
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der north-up GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungs- legungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
| • |
Beteiligungen zu
Anschaffungskosten
|
| • |
Sonstige Wertpapiere zu
Anschaffungskosten
|
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten
angesetzt.
Die Posten des Eigenkapitals sind mit dem Nennwert
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Art der Forderung zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2015
|
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Gegen verbundene
Unternehmen
|
30.113,52
|
30.113,52
|
0,00
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
4.846,41
|
3.817,70
|
1.028,71
|
Forderungen gg.
Geschäftsführer
|
117.384,50
|
0,00
|
117.384,50
|
Summe
|
152.344,43
|
33.931,22
|
118.413,21
|
Angabe zu Verbindlichkeiten
|
|
|
|
Art der Verbindlichkeiten zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2015
|
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Aus Lieferungen und
Leistungen
|
1.904,80
|
1.904,80
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
6.334,07
|
6.334,07
|
0,00
|
Verbindlichkeiten gg.
Geschäftsführer
|
206,00
|
206,00
|
|
Summe
|
8.444,87
|
8.444,87
|
0,00
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 206,00 EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Oliver
Weyergraf, Kaufmann, geführt.
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.09.2017 festgestellt.
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