Immotrade GmbHLiquidiert

Innungsstraße 56, 13509 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 73929
Eingetragen
10.8.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Die Verwaltung und Verwertung eigenen Grundbesitzes sowie der Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Immotrade GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.814.609,48 1.820.837,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.027,00 1.187,00
II. Sachanlagen 1.813.582,48 1.819.650,81
B. Umlaufvermögen 1.229.538,84 1.255.455,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 223.879,09 189.232,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.005.659,75 1.066.223,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.774,73 8.006,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.050.923,05 3.084.300,32

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 2.727.613,04 2.780.951,66
I. gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
II. Kapitalrücklage 3.166.442,60 3.166.442,60
III. Verlustvortrag 885.490,94 847.703,18
IV. Jahresfehlbetrag 53.338,62 37.787,76
B. Rückstellungen 12.458,59 9.045,89
C. Verbindlichkeiten 300.632,30 294.302,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.732,40 39.555,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.219,12 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.050.923,05 3.084.300,32

Anhang

Allgemeine Angaben

Gemäß §§ 242 II, 262, 264 I Handelsgesetzbuch (HGB), § 6 I EStDV wurden für die Immotrade GmbH die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach BilMoG unter Beachtung der Aufstellungsgrundsätze der §§ 243 ff, 264 II ff. HGB, § 5 EStG sowie der Allgemeinen Bewertungsgrundsätze der §§ 252 ff., § 268 HGB gefertigt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.

Der Ausweis erfolgt in Euro.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Neuzugänge wurden linear unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer abgeschrieben. Steuerliche Vereinfachungsregeln kamen nicht zum Tragen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden sofort abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen aus Steuerüberzahlungen beruhen auf dem einbehaltenen Zinsabschlag und Solidaritätszuschlag. Die anderen sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen für Aufwendungen des Folgejahres, der passive Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen des Folgejahres.

Das gezeichnete Kapital (§ 272 HGB) als Haftkapital der Gesellschaft wurde gemäß § 283 HGB mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Kapitalrücklage enthält die Differenz zwischen der eingebrachten Sacheinlage (Grundstücke) und den dafür gewährten Gesellschaftsrechten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 I HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Steuerbescheide der Veranlagungsjahre ab 2009 stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO).

Steuerliche Vergünstigungen hatten keinen Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres.

Mieterkautionen werden treuhänderisch auf separaten, verzinsten Kautionskonten gehalten.

Informationen zur Bilanz und ggf. Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweise ich auf den Bruttoanlagenspiegel und die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens.

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten bestehen nicht.

Sonstige Forderungen: 223.879,09 EUR
- davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 EUR
- davon aus Steuern: 1.977,81 EUR

Rückstellungen

Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit unter zwölf Monaten. Die Auflösung erfolgt 2014.

Folgende wesentliche Beträge der Sonstigen Rückstellungen wurden in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellung für Abschluss und Prüfung 5.669,44 EUR.

Verbindlichkeiten ohne Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

Verbindlichkeiten, gegliedert nach Restlaufzeiten:

  bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren von mehr als 5 Jahren Gesamtbetrag:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   250.000,00   250.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.276,48 EUR     11.276,48 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 39.355,82 EUR     39.355,82 EUR

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegen Gesellschafter: 0,00 EUR;
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter: 32.289,82 EUR;
davon Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 32.289,82 EUR.

Weitere Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Christian Hanke

Namen und Beteiligungsquote der Gesellschafter:

Christian Hanke 100,00 v.H.

Angaben über die Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres: 3.

 

Berlin, 30. Juni 2014

Christian Hanke, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2014 festgestellt.

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