vetego GmbHLiquidiert

10585 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 185903
Vorher
vetego UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
12.4.2011
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Handel, Import und Export von Unterhaltungselektronik, Abschluss und Vermittlung von Mobilfunk- und Festnetzverträgen, Abschluss und Vermittlung von Strom- und Gasverträgen

Historie

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Management

NameRolle
Claudia Iseni
seit 11.4.2017
Geschäftsführer
Konstas Mavridis
seit 11.4.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

vetego GmbH

Heusenstamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

33.822,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

15.103,00

II. Sachanlagen

18.719,00

B. Umlaufvermögen

1.270.662,07

I. Vorräte

980.041,22

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

274.812,45

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15.808,40

C. Rechnungsabgrenzungsposten

7.798,67

Summe Aktiva

1.312.282,74



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

38.693,76

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Bilanzgewinn

13.693,76

B. Rückstellungen

10.694,58

C. Verbindlichkeiten

1.262.894,40

Summe Passiva

1.312.282,74

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, Gewinn und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft gilt nach den Größenklassenkriterien des § 267 HGB als "klein".

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Bilanzierungsverbote nach §§ 248 Abs. 1 und Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet.

4. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmung des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

1.Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

2. Bei der Bewertung wird von Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3. Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Vermögensgegenstände im Einzelwert bis € 410,00 werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.

4. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip.

5. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurde eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

6. Die Bemessung der Rückstellung wurde nach Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

7. Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

Angaben zu Bilanzposten

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit den danach erforderlichen Beträgen angesetzt.

In den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter i.H. von € 215,23 (im Vorjahr € 215,23) enthalten. Diese haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter i.H. von € 2.473,22 (im Vorjahr Forderung gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 576,53) Diese haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter angestellt.

Geschäftsführer

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Alexander Keil und Eduard Weissenburger (bis zum 17.10.2016) und ab 09.11.2016 von Frau Claudia Iseni geführt.

 

Heusenstamm, den 08. Februar 2017

gez. Alexander Keil

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.02.2017

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