Klassik - Haus GmbHLiquidiert

14542 Werder (Havel), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 18815
Eingetragen
23.2.2006
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenErrichtung von FertigteilbautenHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Die Baubetreuung i.S.d. § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b GewO sowie die Ausführung von Maurer- und Betonarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Katrin Schnürpel
seit 23.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Werder (Havel)
23.000 €
92.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klassik - Haus GmbH

Werder (Havel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 44.916,48 52.580,45
I. Sachanlagen 33.698,00 44.498,40
II. Finanzanlagen 11.218,48 8.082,05
B. Umlaufvermögen 777.627,28 484.987,07
I. Vorräte 424.629,86 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 287.330,75 413.978,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.666,67 71.008,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.942,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 826.485,95 537.567,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 136.192,67 31.187,42
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 75.526,95 35.016,03
III. Bilanzgewinn 35.665,72 -28.828,61
B. Rückstellungen 109.370,96 111.597,70
C. Verbindlichkeiten 580.922,32 394.782,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 440.001,80 394.782,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 826.485,95 537.567,52

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Klassik-Haus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 440.001,80 (Vorjahr: Euro 394.782,40).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Euro 60,00 bis Euro 410,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis Euro 60,00 wurden mit der Anschaffung als Aufwand verbucht.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um einen Deka Investmentfonds.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die langfristge Rückstellung für Aufbewahrungskosten wurde gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Euro 26.384,48 nach den steuerlichen Vorschriften gemäß §§ 6 und 7 EStG enthalten.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften                       671.225,25 Euro

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt. Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 35.665,72 des Berichtsjahres sowie aus dem Jahresfehlbetrag 2009 und dem Gewinnvortrag gemäß Anpassung zum 01.01.2010 aus der Betriebsprüfung 2007 bis 2009. Der somit entstandende Gewinnvortrag in Höhe von Euro 40.510,92  wurde in eine Gewinnrücklage eingestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2011 festgestellt.



Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Frau Katrin Schnürpel                                                          ausgeübter Beruf:    Geschäftsführerin
Dipl. - Ing. - Ök.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 


  

Werder/ H., 27.07.2011
gez. K. Schnürpel
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2011 festgestellt.

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