Eutek
GmbH
Bruchsal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
105.932,00 |
128.819,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
24,00 |
| II.
Sachanlagen |
105.928,00 |
128.795,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
373.315,07 |
249.156,83 |
| I.
Vorräte |
135.803,31 |
19.420,79 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
188.025,85 |
130.305,75 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
6.644,77 |
18.375,54 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
49.485,91 |
99.430,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
20.775,72 |
24.846,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
500.022,79 |
402.822,33 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
46.961,50 |
174.905,62 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
149.905,62 |
127.062,54 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
127.944,12 |
-22.843,08 |
| B.
Rückstellungen |
278.322,13 |
54.511,87 |
| C.
Verbindlichkeiten |
174.739,16 |
173.404,84 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
174.169,16 |
172.834,84 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
570,00 |
570,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
500.022,79 |
402.822,33 |
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
der
EUTEK GmbH
Die Gesellschaft ist gem § 267 HGB eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen bezüglich Form und Darstellung wird
Gebrauch gemacht (§326 HGB).
Die Bilanzerstellung erfolgte vor Verwendung des
Jahresergebnisses.
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde mit den
Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um auf der
Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
ermittelten Abschreibungsbeträge angesetzt.
Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte mit dem
Nennwert.
Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem
Nennwert aktiviert.
II. Grundlagen für Währungsumrechung
Es wurden keine Fremdwährungskonten unterhalten
oder Geschäfte in Fremdwährung getätigt.
III. Abweichungen von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Eine Änderung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber den Vorjahren erfolgte
nicht.
IV. Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
- keine -
V. Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind sowie
Art und Form der Sicherheit
-keine -
VI. Rückstellungen
Neben den Rückstellungen für Steuern und
Abschlusskosten i.H.v. 38.322,13 €
(Vj. 48.137,66 €) betragen die sonstigen
Rückstellung wg Gewährleistungsansprüchen
250.000,00
(Vj. 15.300,00 €).
VI. Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans
Zum Bilanzstichtag bestand gegenüber dem
(Gesellschafter-) Geschäftsführer eine
Forderungen i.H.v. 56.677,19 €
(Vorjahr 15.959,84 €).
VII. Geschäftsführung
Als alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr
Carlos Ferreira dos Santos bestellt.
Bruchsal, den 12. Dezember 2018,
gez. Carlos Ferreira dos Santos,
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung
offengelegt.
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