FooTek
GmbH
Mehlingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
81.068,71 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
66.704,50 |
0,00 |
| II.
Finanzanlagen |
14.364,21 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
23.412,57 |
0,00 |
| I.
Vorräte |
7.100,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.252,46 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.060,11 |
0,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.452,38 |
0,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
94.399,30 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
201.332,96 |
0,00 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
24.500,00 |
0,00 |
| III.
Verlustvortrag |
119.903,51 |
0,00 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
23.995,79 |
0,00 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
94.399,30 |
0,00 |
| B.
Verbindlichkeiten |
201.332,96 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
201.332,96 |
0,00 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
289.796,22 |
0,00 |
| 2.
Personalaufwand |
164.753,90 |
0,00 |
| a)
Löhne und Gehälter |
112.648,46 |
0,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
52.105,44 |
0,00 |
| 3.
Abschreibungen |
11.200,01 |
0,00 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
11.200,01 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
132.007,93 |
0,00 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
125,60 |
0,00 |
| 6.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
75,00 |
0,00 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
4.796,71 |
0,00 |
| 8.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-22.911,73 |
0,00 |
| 9.
außerordentliche Aufwendungen |
455,00 |
0,00 |
| 10.
außerordentliches Ergebnis |
-455,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Steuern |
629,06 |
0,00 |
| 12.
Jahresfehlbetrag |
23.995,79 |
0,00 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen und immateriellen Werte sind zu den
Anschaffungskosten aktiviert. Die
Abschreibungen werden entsprechend den steuerlichen
Sätzen unter Anwendung der linearen Methode
vorgenommen. Im Berichtsjahr erworbene geringwertige
Wirtschaftsgüter werden voll abgeschrieben.
Die Vorräte sind zu den Anschaffungskosten bzw.
zu den niedrigeren Teilwerten angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten
angesetzt. Den erkennbaren Einzelrisiken wird durch
angemessene Abwertungen Rechnung getragen. Bank und
Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.
Rückstellungen werden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungs-
bzw. Nennbetrag angesetzt.
II. Angaben zu Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung
1.
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist
ausgehend von den historischen Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten dargestellt.
Organe der Gesellschaft
Gesellschafter
Renate Schmidt
Geschäftsführung
Renate Schmidt
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