Windstrom Service SH GmbHLiquidiert

Norstedter Straße 4, 25884 Viöl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 2039 HU
Vorher
Windstrom Service Süderholz GmbH
Eingetragen
5.7.2005
Branche
Herstellung von TurbinenWärme- und KältehandelGroßhandel mit Photovoltaikmodulen
Gegenstand
Die Durchführung von Serviceund Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen sowie der An- und Verkauf von Windkraftanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Hauke Behrends
seit 29.3.2012
Geschäftsführer
Matthias Brandt
seit 20.1.2012
Geschäftsführer
Birgit Kühl
seit 2.9.2011
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Windstrom Service SH GmbH

Viöl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

353.151,00

271.796,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

21.165,00

3.784,00

II. Sachanlagen

331.986,00

268.012,00

B. Umlaufvermögen

1.287.129,69

966.154,86

I. Vorräte

455.080,48

346.657,95

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

519.483,77

412.296,01

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

312.565,44

207.200,90

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.305,00

5.333,00

Summe Aktiva

1.641.585,69

1.243.283,86



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

907.707,42

600.496,66

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

505.496,66

223.983,01

III. Jahresüberschuss

377.210,76

351.513,65

IV. Sonderposten mit Rücklagenanteil

2.107,00

3.010,00

B. Rückstellungen

188.763,08

175.155,88

C. Verbindlichkeiten

543.008,19

464.621,32

Summe Passiva

1.641.585,69

1.243,283,86

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Windstrom Service SH GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Die degressive Abschreibung ist nicht für Wirtschaftsgüter anzusetzen, die nach dem 31.12.2007 und vor dem 01.01.2009 angeschafft wurden.

Ab dem 01.01.2008 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 EUR im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgabe angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR werden in einem jahresbezogenen Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben (Poolbewertung)

DieVorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Warenwurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Scheckssind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum 31.12.2010 mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen 0,00 €.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen 0,00 €.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Carl-Rasmus Riochardsen und Herrn Björn Schäfer.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Viöl, den 01. Juni 2011

 

gez. Carl-Rasmus Richardsen

gez. Björn Schäfer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.06.2011

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