Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 21637
Eingetragen
22.1.2001
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstiger Tiefbau a. n. g. (ohne Bau von Industrieanlagen)Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Betrieb eines Bauunternehmens für den Tiefbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Schlüter
seit 14.1.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thomas Nack
Marconistrasse 64 B, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen
24.500 €
98.00%
G**** N***
500 €
2.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nack Bau GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 206.943,00 190.645,00
I. Sachanlagen 206.693,00 190.395,00
II. Finanzanlagen 250,00 250,00
B. Umlaufvermögen 619.585,75 582.198,25
I. Vorräte 135.514,00 121.601,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 274.193,31 251.006,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 209.878,44 209.590,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.693,10 5.946,10
Aktiva 833.221,85 778.789,35

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 514.490,91 479.641,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 61.516,20 61.516,20
III. Bilanzgewinn 427.974,71 393.125,46
davon Gewinnvortrag 393.125,46 301.005,42
B. Rückstellungen 57.998,45 66.058,84
C. Verbindlichkeiten 260.732,49 233.088,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 207.145,93 194.155,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 53.586,56 38.933,00
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 258,00
Passiva 833.221,85 778.789,35

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: Nack Bau GmbH
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 29.11.2000
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: HRB 21637

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nack Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ergänzend sind für die Geschäftsjahre 2016 ff. die Vorschriften des am 23.07.2015 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) berücksichtigt worden. Zur Überleitung der Umsatzerlöse des Vorjahres siehe Erläuterung in diesem Anhang.
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Genossenschaftsanteile z. lfr. Verbleib


Euro
Volksbank Zuffenhausen e.G.
250,00


Die Genossenschaftsanteile wurden jeweils mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung


davon mehr


bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
als 5 Jahre
gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichk. gg. Kreditinstitut
20.323
33.263
0
53.586
Verbindlichk. L + L
51.016
0
0
51.016
sonstige Verbindlichkeiten
156.130
0
0
156.130

227.469
33.263
0
260.732


Sonstige Verpflichtungen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

Gem. § 285 Nr. 3a HGB bestehen folgende sonstigen Verpflichtungen (soweit nicht in der Bilanz ausgewiesen):

Bürgschaftskonto bei der Volksbank Zuffenhausen eG #436480174 in Höhe von Euro 15.000,00 mit Rückzahlungsverpflichtung.

Verpflichtungen aus mehrjährigen Dauerschuldverhältnissen (Miete, Pacht, Leasing etc.) Euro 114.460,38.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21,5.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stuttgart, 17.05.2023

 ........................................................................
Thomas Nack

sonstige Berichtsbestandteile

Thomas Nack als Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2023 festgestellt.

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