Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 169965
Vorher
itm Isotope Technologies Garching GmbHITG Isotope Technologies Garching GmbH
Eingetragen
20.9.2007
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Distribution von Radioisotopen und hiermit verbundener Produktionstechnologien und Dienstleistungen für medizinische und industrielle Anwendungen, einschließlich Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln. In diesem Zusammenhang können auch projekt- und technologiebezogene Beratungsleistungen angeboten werden.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Klaus Dr. Maleck
seit 10.2.2025
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Mark Dr. Harfensteller
seit 19.12.2016
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
30.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ITM Medical Isotopes GmbH (vormals: ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

Garching b. München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

1.1 Bilanz

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

1.3 Aufstellungsgrundsätze

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

31.12.2019 31.12.2018
TEUR TEUR TEUR TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.919 1.832
2. Geleistete Anzahlungen 23 1.942 87 1.919
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 3.545 3.038
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.185 678
3. Geleistete Anzahlungen 2.700 7.430 529 4.245
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 -
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 5.159 5.159 - 0
14.531 6.164
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.003 5.221
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.328 744
3. Geleistete Anzahlungen 487 11.818 1.126 7.091
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.403 5.739
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) -
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 373 3.197
- davon aus Lieferungen und Leistungen TEUR 213 (i. Vj. TEUR 3.197)-
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) -
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.467 7.243 1.003 9.939
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TEUR 418 (i. Vj. TEUR 57) -
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.667 3.722
20.728 20.752
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19 77
35.278 26.993

Passiva

31.12.2019 31.12.2018
TEUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 30 30
II. Bilanzgewinn 5.345 2.541
5.375 2.571
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 1.011 1.048
2. Sonstige Rückstellungen 3.181 3.041
4.192 4.089
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.457 3.059
- davon innerhalb eines Jahres fällig TEUR 4.457 (i. Vj. TEUR 3.059 ) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 17.046 12.033
- davon aus Lieferungen und Leistungen TEUR 0 (i. Vi. TEUR 2.963) -
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr TEUR 17.046 (i. Vj. TEUR 12.033) -
3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.208 5.241
- davon aus Steuern TEUR 328 (i. Vj. TEUR 216) -
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr TEUR 969 (i. Vj. TEUR 1.740) -
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TEUR 3.239 (i. Vj. TEUR 3.501) -
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0)- 25.711 20.333
35.278 26.993

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

2019 2018
TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Umsatzerlöse 47.447 33.570
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen -70 218
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.462 1.152
- davon aus Währungsdifferenzen TEUR 251 (i. Vj. TEUR 29)-
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.557 9.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.173 19.730 4.566 13.866
29.109 21.074
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 11.205 8.051
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.987 13.192 1.383 9.434
- davon für Altersversorgung TEUR 52 (i. Vj. TEUR 40) -
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.083 590
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.744 7.718
- davon aus Währungsdifferenzen TEUR 286 (i. Vj. TEUR 105) -
25.019 17.742
4.090 3.332
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 201 11
- davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 163 (i. Vj. TEUR 0)-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 604 434
- davon an verbundene Unternehmen TEUR 567 (i. Vj. TEUR 433) -
-403 -423
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag 882 1.067
11. Ergebnis nach Steuern 2.805 1.842
12. Sonstige Steuern 1 0
13. Jahresüberschuss 2.804 1.842
14. Gewinnvortrag 2.541 699
15. Bilanzgewinn 5.345 2.541

Aufstellungsgrundsätze für die Bilanz zum 31. Dezember 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

1. Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Bilanz zum 31. Dezember 2019 und Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 2 HGB. Auf Davon-Vermerke nach § 265 Abs. 3 Satz 1 HGB wird teilweise verzichtet.

Die ITM Medical Isotopes GmbH hat ihren Sitz in der Lichtenbergstr. 1, 85748 Garching, Deutschland, und ist im Handelsregister von München unter HRB 169965 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um lineare planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen verringert. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Den planmäßigen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände liegen im Wesentlichen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

EDV Software 3 - 12 Jahre
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 3 - 20 Jahre

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer planmäßiger Abschreibungen entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis, die Anschaffungsnebenkosten abzgl. erhaltener Anschaffungspreisminderungen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht aktiviert.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen vorgenommen. Sind die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen, so erfolgt eine Wertaufholung bis zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Den planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens liegen im Wesentlichen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Technische Anlagen und Maschinen 2 - 19 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 14 Jahre

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Gleichzeitig wird auch der Abgang im Zugangsjahr unterstellt.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten oder - bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung - mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Sind die Gründe für eine vorgenommene Wertminderung entfallen, so erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten. Ausleihungen werden zum Nominalwert bzw. niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Unverzinsliche und niedrigverzinsliche Ausleihungen werden mit dem Barwert bilanziert.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren Tageswert angesetzt. Die Anschaffungskosten der unter den Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit der Durchschnittsmethode ermittelt. In die Herstellungskosten werden neben den Einzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie der Werteverzehr des Anlagevermögens einbezogen. Die Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderten Verwertbarkeit ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden grundsätzlich zum Nominalbetrag angesetzt. Unverzinsliche und niedrigverzinsliche Forderungen werden mit dem Barwert bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenständen wird den erkennbaren Risiken durch angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und alle ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt sind. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags einschließlich künftiger Kosten- und Preissteigerungen angesetzt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Erfolge aus Änderungen des Abzinsungssatzes oder Zinseffekte einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden im Finanzergebnis ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden gemäß § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag angesetzt. Unterjährig entstanden Erträge und Aufwendungen aus Währungsumrechnungen.

3. Angaben zur Unternehmensfortführung

Die Finanzaufstellung wird unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die ITM Medical Isotopes GmbH ist in die Konzernfinanzierung der ITM Isotopen Technologien München AG eingebunden und von dieser abhängig. Zum 31. Dezember 2019 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der ITM Isotopen Technologien München AG TEUR 17.046. In gleicher Höhe besteht eine Rangrücktrittsvereinbarung zwischen der ITM Isotopen Technologien München AG und der ITM Medical Isotopes GmbH.

 

Garching, den 3. Juli 2020

Steffen Schuster, Geschäftsführer

Dr. Richard Henkelmann, Geschäftsführer

Dr. Mark Harfensteller, Geschäftsführer

ppa. Thomas Dürre

Gesellschafterbeschluss der ITM Medical Isotopes GmbH, Garching

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 169 965

(nachfolgend die Gesellschaft)

Die ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft mit Sitz in Garching, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 154 944 ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft (der Gesellschafter).

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung und die Fassung von Gesellschafterbeschlüssen beschließt der Gesellschafter was folgt:

a. Der Jahresabschluss vom 31.12.2019, der einen Bilanzgewinn von EUR 5.345.340,65 aufweist, wird festgestellt.

b. Der Bilanzgewinn i.H.v. EUR 5.345.340,65 wird nicht ausgeschüttet und auf neue Rechnung vorgetragen.

c. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

 

Garching, den 28.07.2020

ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft,

Steffen Schuster, CEO

Thomas Dürre, CFO

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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