ProWoTech
GmbH
Wesel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
104.606,00 |
137.557,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.542,00 |
870,00 |
| II.
Sachanlagen |
102.064,00 |
136.687,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
331.099,26 |
491.529,90 |
| I.
Vorräte |
129.863,84 |
136.662,63 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
195.773,92 |
133.211,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
1.005,13 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.461,50 |
221.656,25 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.734,07 |
3.372,46 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
438.439,33 |
632.459,36 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
116.139,00 |
169.398,41 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
144.398,41 |
7.895,36 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
53.259,41 |
-136.503,05 |
| B.
Rückstellungen |
27.344,00 |
103.493,66 |
| C.
Verbindlichkeiten |
294.956,33 |
359.567,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
277.543,72 |
334.775,95 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
17.412,61 |
24.791,34 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
438.439,33 |
632.459,36 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Gemäß § 265 Abs. 2 HGB, ist in der
Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem
Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden
Geschäftsjahrs anzugeben. Sind die Beträge nicht
vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu
erläutern.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: ProWoTech GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wesel
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Duisburg
Register-Nr.: 20974
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen gegen den Gesellschafter
mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 1.005,13).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 277.543,72
(Vorjahr: Euro 334.775,95).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro
17.412,61 (Vorjahr: Euro 24.791,34).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 11,00 (Vorjahr 11).
Angaben über die Mitglieder des
Geschäftsführungsorganes
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Bernd Himmelreich, Kaufmann,
Harald Beckmann, Kaufmann,
Wesel, geführt. Außer den
Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2018
keine weiteren Organe bestellt.
Unterschrift der Geschäftsführung
Wesel, den 28. Februar 2019
_____________________________________
_____________________________________
Bernd Himmelreich Harald Beckmann
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
Zugänge
|
davon
FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
31.12.2018
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
|
Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
1.448,70
|
2.873,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.322,20
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
1.448,70
|
2.873,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.322,20
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
252.415,67
|
1.921,89
|
0,00
|
3.307,52
|
0,00
|
251.030,04
|
Summe Sachanlagen
|
252.415,67
|
1.921,89
|
0,00
|
3.307,52
|
0,00
|
251.030,04
|
Summe
Anlagevermögen
|
253.864,37
|
4.795,39
|
0,00
|
3.307,52
|
0,00
|
255.352,24
|
|
kumulierte
Abschreibungen
|
Abschreibungen
Geschäftsjahr
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
Abschreibungen
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
31.12.2018
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
|
Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
578,70
|
1.201,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.780,20
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
578,70
|
1.201,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.780,20
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
115.728,67
|
34.695,89
|
0,00
|
1.458,52
|
0,00
|
148.966,04
|
Summe Sachanlagen
|
115.728,67
|
34.695,89
|
0,00
|
1.458,52
|
0,00
|
148.966,04
|
Summe
Anlagevermögen
|
116.307,37
|
35.897,39
|
0,00
|
1.458,52
|
0,00
|
150.746,24
|
|
Zuschreibungen
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2018
|
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
0,00
|
2.542,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
2.542,00
|
Sachanlagen
|
|
|
Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
0,00
|
102.064,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
102.064,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
104.606,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2019 festgestellt.
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