Mobilfunk Shop MUTplus GmbHLiquidiert

Hagedornstraße 22, 20149 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 110543
Vorher
E-Plus Partnershop Nord GmbH
Eingetragen
14.8.2009
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenEinzelhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikEinzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
das Betreiben von BASE Partnershops.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Mobilfunk Shop MUTplus GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen  
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500,59
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
1. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.030,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.692,96
III. Wertpapiere  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 8.946,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.207,45
D. Aktive latente Steuern 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Summe Aktiva 45.377,74

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital 25.000,00
II. Einlagen/Entnahmen 0,00
III. Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 12.498,33
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -7.682,99
B. Rückstellungen  
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
C. Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 6.078,09
4. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel 0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
6. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best 0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten 9.484,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
E. Passive latente Steuern 0,00
Summe Passiva 45.377,74

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Der Anhang enthält alle vom Gesetz geforderten Pflichtangaben für kleine Kapitalgesellschaften i. S. des HGB. Die in den §§ 264 Absatz 1 Satz 3 und 288 HGB genannten Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

1. Bilanzierungsgrundsätze

Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 HGB.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung der Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Passivierung von Rückstellungen erfolgt in Höhe der Beträge, mit denen die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird; die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

II. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 war

Herr Thorsten Piontek, Hamburg

 

Hamburg, im Juli 2015

gez. Thorsten Piontek

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