Elektro
Simon GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
11.504,07 |
11.504,07 |
| B.
Anlagevermögen |
5.242,92 |
5.380,92 |
| I.
Sachanlagen |
5.242,92 |
5.380,92 |
| C.
Umlaufvermögen |
6.070,01 |
5.556,54 |
| I.
Vorräte |
590,42 |
1.022,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
338,12 |
4.355,86 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.141,47 |
178,68 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
471,31 |
257,00 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
158.870,51 |
154.348,19 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
182.158,82 |
177.046,72 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
180.539,02 |
172.135,35 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
3.896,08 |
7.777,43 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
158.870,51 |
154.348,19 |
| B.
Rückstellungen |
300,00 |
2.514,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
181.858,82 |
174.532,72 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
9.151,29 |
8.798,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
182.158,82 |
177.046,72 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Elektro Simon GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Elektro Simon GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Kapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von Euro
25.564,59 ist mit Euro 14.060,52 eingezahlt. Der noch nicht
eingeforderte Restbetrag in Höhe von Euro 11.504,07
wird auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen
ausgewiesen.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
betrug zum Bilanzstichtag Euro 158.870,51.
Das Fremdkapital besteht im Wesentlichen, wie unter
der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" erläutert
aus Darlehen der Gesellschafter bzw. deren Eltern. Die
restlichen Positionen wurden im Folgejahr im wesentlich-
en, einschließlich der Rückstellungen und der
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
ausgeglichen.
Es liegen Rangrücktritts- bzw.
Patronatserklärungen in ausreichendem Umfang vor.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Uwe Simon
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 90.519,13 EUR.
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 85.934,20 EUR.
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf
Jahre
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren beträgt 172.707,53 EUR.
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren beträgt 165.734,71 EUR.
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