Bauträger für Wohngebäude
Hermann Doster GmbH
Brühlstraße 23, 72584 Hülben, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Bettina Doster seit 10.2.2015 | Prokura |
Frank Doster seit 19.12.2006 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Frank Doster | 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Hermann Doster GmbHHülbenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Angaben zur Bilianzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet. Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll aufwandswirksam berücksichtigt. Bei den Finanzanlagen wurden die Genossenschaftsanteile zum Nennwert bewertet. Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Unfertige Erzeugnisse wurden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Kassenbestände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt jeweils zum Nominalbetrag. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Blianzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige Vermögensgegenstände Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter- Geschäftsführer in Höhe von Euro 453.772,44 (Vorjahr: Euro 489.771,29) enthalten (§ 42 Abs. 3 GmbHG). Die Forderungen werden mit 2 % (Verrechnungskonto) bzw. 3 % (Darlehen) verzinst. Pensionsrückstellung Die Pensionszusage wurde auf die Nürnberger Pensionsfonds AG gegen Ratenzahlung ausgelagert. Gegenüber der Nürnberger Pensionsfonds AG besteht in Höhe der noch zu zahlenden Raten eine Verbindlichkeit. Sonstige Zinsen und Erträge In den Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge des Gesellschafter-Geschäftsführers in Höhe von Euro 13.985,15 (Vorjahr: Euro 14.400,22) enthalten. Sonstige Angaben Sonstige finanziellen Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- und Leasingverträgen bestehen mit einem Jahreswert in Höhe von Euro 398.225,64 (Vorjahr: 415.178,79). Durchschittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 53. Unterschrift der Geschäftsführung Hülben, den 21. August 2024 Frank Doster sonstige Berichtsbestandteile
Unterschrift der Geschäftsführung
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