Sennereigenossenschaft Eglofs eG
Argenbühl
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz zum 31. Dezember 2010
Aktivseite
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Geschäftsjahr |
Vorjahr |
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EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
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| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
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| II. Sachanlagen |
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| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
|
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|
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
|
|
|
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- u. Geschäftsausstattung |
|
|
|
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| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
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| III. Finanzanlagen |
|
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|
| 1. Beteiligungen |
|
|
|
|
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
|
255.645,94 |
|
255.645,94 |
| 3. Sonstige
Ausleihungen |
|
|
255.645,94 |
|
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
|
255.645,94 |
255.645,94 |
| B.
Umlaufvermögen |
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| I. Vorräte |
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| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
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| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
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| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
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|
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
|
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|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
| 3. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
15.606,28 |
15.606,28 |
18.790,28 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
|
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
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| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
| D. |
|
|
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|
| Summe der
Aktivseite |
|
|
271.252,22 |
274.436,22 |
|
Passivseite
|
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|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
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|
| I.
Geschäftsguthaben |
|
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|
| 1. der verbleibenden
Mitglieder |
|
251.444,03 |
|
251.444,03 |
| 2. der ausscheidenden
Mitglieder |
|
|
|
|
| 3. aus gekündigten
Geschäftsanteilen |
|
|
251.444,03 |
|
| Rückständige
fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile
EUR |
149,68 |
|
|
( 149,68 ) |
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
|
|
| III.
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
|
|
|
|
| 2. Andere
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
|
| IV. Bilanzgewinn /
Bilanzverlust |
|
|
|
|
| 1. Gewinnvortrag /
Verlustvortrag |
|
|
|
|
| 2. Jahresüberschuss
/ Jahresfehlbetrag |
|
|
|
|
| 3. Einstellung in /
Entnahmen aus Rücklagen |
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,00 |
| 4. |
|
|
|
|
| Eigenkapital
insgesamt |
|
|
251.444,03 |
251.444,03 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
|
9.059,00 |
|
12.043,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
|
|
|
| 3. Sonstige
Rückstellungen |
|
2.300,00 |
11.359,00 |
2.500,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
| 2. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
|
|
|
| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
|
|
|
|
| 5. |
|
|
|
|
| 6. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
8.449,19 |
8.449,19 |
8.449,19 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
| Summe der
Passivseite |
|
|
271.252,22 |
274.436,22 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
* In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.
* Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von
gerundeten Beträgen (volle EUR) die
kaufmännischen Rechenregeln beachtet.
Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und
danach das jeweilige Ergebnis gerundet.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
* Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
bewertet.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit
dem Nennwert bewertet.
Die Verpflichtungen aus der Altersversorgung wurden nach
versicherungsmathematischen Berechnungen mit dem vollen
handelsüblichen Teilwert gebildet.
Die Sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu
erwartenden Ausgaben.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
* Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
C. Entwicklung des Anlagevermögens (volle EUR)
|
|
Anschaffungs-/ Herstellungskosten (historisch)
(+) |
a)
Zugänge b) Zuschreibungen (+) |
Umbuchungen i m Geschäftsjahr (+ / -) |
a)
Abgänge b) Zuschüsse (-) |
Abschreibungen (kumuliert) (-) |
Buchwert Geschäftsjahr (=) |
Abschreibungen Geschäftsjahr |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| |
|
a) |
|
|
|
|
|
| |
|
b) |
|
|
|
|
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
255.646 |
a) |
|
a) |
|
255.646 |
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| 3. Sonstige
Finanzanlagen |
|
a) |
|
a) |
|
|
|
| |
|
b) |
|
b) |
|
|
|
| |
255.646 |
a) |
|
|
|
255.646 |
|
| |
|
b) |
|
|
|
|
|
| Anlagevermögen
insgesamt |
255.646 |
|
|
|
|
255.646 |
|
D. Erläuterungen zur Bilanz
| *
Von den Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit |
bis zu 1 Jahr |
über 5 Jahre |
|
|
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| - gegenüber
Kreditinstituten |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - aus erhaltenen
Anzahlungen auf Bestellungen |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - aus Lieferungen und
Leistungen |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - aus Wechseln |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - sonstige
Verbindlichkeiten |
8.449 |
8.449 |
--- |
--- |
E. Sonstige Angaben
* Mitgliederbewegung
|
|
Anzahl der Mitglieder |
Anzahl der Geschäftsanteile |
Haftsumme
EUR |
| Anfangsbestand |
46 |
84 |
--- |
| Zugang |
|
|
--- |
| Abgang |
1 |
1 |
--- |
| Endbestand |
45 |
83 |
--- |
| Die
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im |
|
|
| Geschäftsjahr
verändert um |
EUR |
0,00 |
| Die Haftsummen haben
sich im Geschäftsjahr verändert um |
EUR |
--- |
| Höhe des
Geschäftsanteils |
EUR |
4.000,00 |
| Höhe der
Haftsumme |
EUR |
--- |
* Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes:
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband
e.V.
Lauterbergstraße 1
76137 Karlsruhe
* Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)
| Reischmann Martin |
(Vorsitzender) |
| Schmid Johannes |
(Stellvertreter) |
| Gletter Engelbert |
|
| Pfänder Anton |
|
| Rimmele Hermann |
|
* Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)
| Kempter Albert |
(Vorsitzender) |
| Müller Johann |
(Stellvertreter) |
| Baldauf Josef |
|
| Hirler Paul |
|
| Karrer Benno |
|
| Kaufmann Richard |
|
Argenbühl, den
03.06.2011
Sennereigenossenschaft
Eglofs eG, 88260 Argenbühl
Der
Vorstand
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48
GenG in der Generalversammlung am 05.10.2011
festgestellt.
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