HüBACK Backwaren GmbHLiquidiert

37308 Heuthen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 401997
Eingetragen
4.12.1992
Branche
Herstellung von DauerbackwarenHerstellung von Backwaren, ohne DauerbackwarenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Backwaren und Tiefkühlerzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Hünermund
seit 2.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5631 Heuthen, Tempel 63
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HüBACK Backwaren GmbH

Heuthen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.088,00 549,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 1.087,50 548,50
B. Umlaufvermögen 137.984,37 136.698,16
I. Vorräte 12.688,15 14.355,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.193,43 78.093,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.102,79 44.249,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 487,61 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.559,98 137.247,16

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 104.062,90 112.498,21
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 88.582,58 115.359,55
III. Jahresfehlbetrag 10.084,27 28.425,93
B. Verbindlichkeiten 35.497,08 24.748,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.559,98 137.247,16

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Rohergebnis (GKV) 74.017,47 70.731,41
2. Personalaufwand (GKV) -51.228,33 -50.931,69
a) Löhne und Gehälter -43.655,87 -43.367,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -7.572,46 -7.564,40
Aufwendungen für Altersversorgung -1.742,48 -1.742,48
3. Abschreibungen (GKV) -862,85 -1.000,28
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -862,85 -1.000,28
4. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -32.527,18 -45.117,21
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 975,82 278,24
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.625,07 -26.039,53
7. außerordentliche Aufwendungen 0,00 -336,50
8. außerordentliches Ergebnis 0,00 -336,50
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag -58,20 -1.648,90
10. sonstige Steuern -401,00 -401,00
11. Jahresfehlbetrag 10.084,27 28.425,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Hünermund, Gerhard Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Heuthen , den 29.12.2014

...........................................

Geschäftsführer

Anlagespiegel (brutto), Kurzform

Buchwert zum Ende der Periode
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode Zugänge Abgänge
Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Anlagevermögen 1.088,00 87.440,32 1.402,85 259,99
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 1.087,50 87.439,82 1.402,85 259,99
Buchwert zum Ende der Periode
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
Umbuchungen Kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen
Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Anlagevermögen 0,00 87.495,18 0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 0,00 87.495,18 0,00
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
Abschreibungen der Periode Buchwert zum Ende der Vorperiode
Steuerbilanzwert Steuerbilanzwert
Handels-
bilanzwert
Handels-
bilanzwert
Anlagevermögen 862,85 549,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,50
Summe Sachanlagen 862,85 548,50

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.12.2014.

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