Hometech
Aktiengesellschaft Haustechnischer Service
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
13.589,00 |
129.983,00 |
| I.
Sachanlagen |
13.589,00 |
129.983,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
190.193,80 |
209.625,09 |
| I.
Vorräte |
82.416,11 |
112.992,67 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
85.614,70 |
59.310,06 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.162,99 |
37.322,36 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.200,01 |
1.128,16 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
204.982,81 |
340.736,25 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
130.470,93 |
182.447,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
80.470,93 |
132.683,91 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
-236,56 |
| davon
Gewinnvortrag |
132.447,35 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
61.603,00 |
63.796,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
12.908,88 |
94.492,90 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
12.908,88 |
67.492,90 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
204.982,81 |
340.736,25 |
Anhang
1.
Gliederung
Die Bilanz für das Jahr 2010 wurde nach den
Bestimmungen des HGB gegliedert.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ebenfalls nach
den Vorschriften des HGB in
Staffelform aufgestellt. Sofern es der
Übersichtlichkeit dient, haben wir bei Wahlrechten
die Angaben im Anhang gemacht.
2.
Bewertung
Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear
über einen Zeitraum bis zu sieben Jahren. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von Euro 410,00 wurde im Jahre des Zugangs voll
abgeschrieben.
3.
Bilanz
Vorräte waren zum Abschlussstichtag nicht
vorhanden.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände bewerten wir unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr
bestehen nicht.
In den
Rückstellungen haben wir möglichen
Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine
Restlaufzeit von unter einem Jahr, Pfand- und
ähnliche Rechte bestehen nicht.
4.
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse betrugen EURO 1.009.939,68.
Abschreibungen
Planmäßige
Abschreibungen
EURO 10.382,81
Abschreibungen auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
EURO
158,82
EURO 10.541,63
Das Ergebnis 2010 ist mit Ertragssteuern in Höhe
von EURO 6.639,35 belastet.
5.
Sonstige Angaben
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt €
50.000,00.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen bestehen nicht.
Vertretungsberechtigter Vorstand der Gesellschaft war
im Geschäftsjahr 2010
Herr
Dipl. Ing. Edwin Samel, Berlin
6.
Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor,
den Gewinnvortrag in Höhe von
EURO 132.447,35 - nach Abzug der
Ausschüttung in 2010 auf das Ergebnis 2008 - mit
dem Jahresüberschuss in Höhe von EURO
8.023,58 zu verrechnen und mit einem Betrag
von EURO 80.470,93 auf neue Rechnung vorzutragen.
Eine Ausschüttung für das Jahr 2010 soll
nicht erfolgen.
Berlin, den 08. Dezember 2011
.............................................
Edwin Samel
Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2011 festgestellt.
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