Dentale Technik Brunk GmbHLiquidiert

66459 Kirkel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 3419
Vorher
Streifthau GmbH
Eingetragen
17.7.1995
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Betrieb eines Dentallabors

Historie

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Management

NameRolle
Markus Brunk
seit 9.1.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

66459 Kirkel
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentale Technik Brunk GmbH

Homburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.449,00 33.610,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 251,00
II. Sachanlagen 23.447,00 33.359,00
B. Umlaufvermögen 114.580,11 112.941,73
I. Vorräte 4.288,27 7.195,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.982,28 61.978,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.309,56 43.768,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.413,09 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.442,20 146.551,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 45.223,77 48.614,90
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 23.050,31 31.546,92
III. Jahresfehlbetrag 3.391,13 8.496,61
B. Rückstellungen 3.800,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 91.418,43 94.136,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.442,20 146.551,73

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG erstellt. Die Vorschriften des BilMoG wurden entsprechend beachtet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, werden ausschließlich im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und werden entsprechend ihrere Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibenen erfolgen nach der linearen Methode. Bei Anlagezugängen werden zeitanteilige Abschreibungen vorgenommen.


Umlaufvermögen
 Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt. Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind mit den Nominalwerten angesetzt.


Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischen Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.


III. Erläuterungen zum Jahresabschluss


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
  

Art der Forderung zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
 
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr
 
EUR
EUR
EUR
aus Lieferungen und Leistungen
26.140,26
26.140,26
0,00
gegenüber Gesellschaftern
42.245,00
0,00
42.245,00
sonstige Vermögensgegenstände
3.597,02
2.808,02
789,00
 
71.982,28
28.948,28
43.034,00



Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:

  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
 
bis zu 1 Jahr
2 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
80.056,56
9.092,56
41.845,00
29.119,00
aus Lieferungen und Leistungen
1.670,59
1.670,59
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
9.691,28
9.691,28
0,00
0,00
 
91.418,43
20.454,43
41.845,00
29.119,00



IV. Sonstige Anhangangaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Markus Brunk wahrgenommen.


gez. Markus Brunk

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2011 festgestellt.

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