FlareOn Biotech GmbH
Selbe AdresseForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Florian Axel Dr. Sahr seit 11.5.2023 | Prokura |
Wolfgang Stefan Probst seit 11.5.2023 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
BioNxt Solutions Inc. | 100.00% |
Eigentümerstruktur und Kapitalverteilung des Unternehmens
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
3a-diagnostics GmbHFrickenhausenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2021VorbemerkungenDie 3a-diagnostics GmbH hat ihren Sitz in Frickenhausen, Württ und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 771138). Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb am 26. August 2019 aufgenommen. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion und die Vermarktung von Medizinprodukten und Point-of-Care Diagnostika. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann gleichartige, ähnliche oder andersgeartete Unternehmen sowohl im Inland als auch im Ausland erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. RechnungslegungsgrundsätzeDie zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen waren nicht angezeigt. Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden abgezinst. Bei der Bildung von Rückstellungen wurden Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungAngaben zu einzelnen Posten der BilanzZur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen. Anlagevermögen Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Eigenkapital Das Stammkapital von € 49.900,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Rückstellungen Bei den Rückstellungen handelt es sich um Steuerrückstellungen (TEUR 50), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (TEUR 125), Urlaubsrückstellungen (TEUR 12), Rückstellung für die Archivierungskosten (TEUR 2) sowie um Rückstellungen für Jahresabschlusskosten (TEUR 13). Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis enthalten.
Gewinn und VerlustrechnungSonstige betriebliche Erträge In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1,00 aus der Auflösung von Rückstellungen und in Höhe von TEUR 62 aus der Herabsetzung der Verbindlichkeiten enthalten. Außergewöhnlichen Erträge waren nicht zu verzeichnen. Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen nicht enthalten. Außergewöhnlichen Aufwendungen waren nicht zu verzeichnen. Sonstige AngabenGeschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen Im Geschäftsjahr wurden keine wesentlichen Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen durchgeführt. Außerbilanzielle Geschäfte Im Geschäftsjahr wurden keine außerbilanziellen Geschäfte getätigt. Haftungsverhältnisse Es bestanden zum Bilanzstichtag keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Aus bestehenden Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen ergeben sich aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen in künftigen Geschäftsjahren in Höhe von TEUR 12. Zweck ist die Optimierung der Finanzierung der Gesellschaft. Sämtliche Risiken verbleiben beim Miet-, bzw. Leasinggeber. Treuhandverhältnisse Zum Bilanzstichtag gab es keine angabepflichtigen Treuhandverhältnisse. Arbeitnehmer Am Bilanzstichtag war im Unternehmen 5 Mitarbeiter beschäftigt. Gesamtbezüge Die Gesellschaft hat nur einen Geschäftsführer und nimmt deshalb die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB hinsichtlich der Gesamtbezüge der Geschäftsführung i.S.d. § 285 Nr. 9a HGB in Anspruch. Nachtragsbericht Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind abgesehen von dem Ukraine-Russland Konfliks keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die hier zu berichten wäre. Mitte Februar begann der Ukraine-Russland Konflikt, dessen Ende derzeit nicht absehbar ist. Die negativen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und weltweit sind bereits deutlich spürbar, weitere Belastungen sind zu erwarten. Über den Einfluss dieses Konflikts und seiner Folgen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Unsicherheit keine seriöse Aussage treffen. Ergebnisverwendung Das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von T€ 55 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von T€ 55 auf neue Rechnung vorzutragen. Nürtingen, den 20.05.2022 Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.1.2023. |
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