Somatech
Cad Cam Systeme GmbH
Nettetal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Sachanlagen
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10.736,00
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15.644,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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33.962,64
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25.770,02
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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159.965,37
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232.105,78
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III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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36.060,70
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229.988,71
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22.022,12
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279.897,92
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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2.407,86
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3.167,86
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D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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169.414,75
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0,00
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Summe Aktiva
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412.547,32
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298.709,78
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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30.677,52
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30.677,52
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II. Gewinnvortrag
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0,00
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30.677,52
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4.467,80
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35.145,32
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B. Rückstellungen
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0,00
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521,00
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C. Verbindlichkeiten
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381.869,80
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263.043,46
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Summe Passiva
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412.547,32
|
|
298.709,78
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ANHANG
Somatech Cad Cam Systeme GmbH, Nettetal
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2007
- 31.12.2007
1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Der Jahresabschluss entspricht in Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung und An- hang den
Rechnungsgrundlegungsvorschriften des Dritten Buches des
Handels- gesetzbuches in der zur Zeit gültigen
Fassung.
Die Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften
erfolgte nach den Bestim- mungen, wie sie für
Kapitalgesellschaften nach den Bestimmungen des Handels-
gesetzbuches in der aktuellen Fassung zwingend
vorgeschrieben sind.
Die für das vorhergehende Geschäftsjahr
angewandten Rechnungslegungs- grundsätze, insbesondere
auch hinsichtlich der Erfassung und Bewertung der AKTIVA
und PASSIVA, wurden unverändert beibehalten.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform
nach dem Gesamtkosten- verfahren aufgestellt.
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten erfasst und, soweit abnutzbar, um
Abschreibungen vermindert.
Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte zu
Anschaffungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag
niedriger waren, wurde diese angesetzt. Bestandsrisiken,
die sich aus der Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit
ergeben, wurden durch angemessene Wertabschläge
berücksichtigt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige
Vermögensgegenstände und
Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen.
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei
Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbetrag
passiviert.
3. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz zum 31.
Dezember 2007
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 159.965,37 €
- davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr 46.333,32 €
Verbindlichkeiten 381.869,80 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr 141.051,42 €
4. Mitglieder der Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft ist
Hans Maessen
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