Agentur Pezzilli GmbH & Co. KGLiquidiert

30419 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRA 201376
Eingetragen
2.6.2009

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Agentur Pezzilli GmbH & Co. KG

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   62.353,18   43.824,45
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   250,11   482,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   62.603,29   44.306,80

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   38.792,46   18.927,43
I. Gezeichnetes Kapital        
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten   23.810,83   25.379,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   62.603,29   44.306,80

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

der Eis Pezzilli GmbH & Co.KG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei Erstellung (§ 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgenden Grundsätze und Methoden:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden erstmalig festgesetzt und entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.

Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Von der Sofortabschreibung für so genannte geringwertige Anlagegüter wird Gebrauch gemacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Er ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellung beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht verlangten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war vom 01.01. bis 31.12.2011 die Pezzilli Verwaltungsgesellschaft mbH.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag 0,00 €
Jahresfehlbetrag ./. 17.125,85 €
Gesamt ./. 17.125,85 €

wie folgt zu verwenden:

Im Jahresfehlbetrag ist die vertraglich festgestellte Vergütung an die Pezzilli Verwaltungsgesellschaft mbH in Höhe von 1.250,00 € enthalten. Der auf die Kommanditistin entfallende Verlustanteil in Höhe von 15.875,85 € wird mit den Einlagen der Kommanditistin verrechnet. Der verbleibende Rest wird als Verlustvortrag ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Verbindlichkeiten gegen ehemalige und jetzige Gesellschafter 2.500,00 €.

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse sind bestehen nicht.

 

Hannover, den 11. September 2012

Pezzilli Verwaltungs GmbH,
Komplementär

Sonia Pezzilli, Kommanditistin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.09.2012

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