SP Gebäudekonzept GmbHLiquidiert

01309 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 31570
Vorher
SP Gebäudekonzept UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
26.9.2012
Branche
Allgemeine GebäudereinigungGarten- und LandschaftsbauVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Übernahme, Vermittlung und Koordination von Sanierungsauf-trägen und Ausbaugewerken. Die Gesellschaft ist indessen selbst nicht handwerklich tätig. Hausmeistertätigkeiten: PFLEGE 1. Unterhalts- und Glasreinigungen nach Hausfrauenart (Fensterreinigung, Kehren, Saugen, Putzen, Staubwischen) 2. Gartenund Landschaftspflege (Rasenmähen, Unkraut entfernen, Heckenschneiden, Rasensprengen, Blumengießen), Bäume fällen 3. Kehrdienst, Papier- und Abfallkörbe leeren, Mülldienst 4. Winterdienst (Schneebeseitigung, Streuen) 5. Entrümpelungs- und Aufräumarbeiten einschl. Müllbeseitigung und Sperrgutabfuhr AUFSICHT 1. Hausverwaltung einschl. Nebenkostenabrechnung 2. Überwachung des Gesamtzustandes der Immobilie und der Außenanlage einschl. Schließdienst 3. Überwachung der Garagen/Tiefgaragenanlagen 4. Überwachung der Aufzugsanlage 5. Überwachung der Heizungsanlage auf Funktionstüchtigkeit (Bedienen, Entlüften, Wassernachfüllen, Brennstoffvorrat) 6. Aufsicht von Münzwaschautomaten 7. Vertretungsdienst für fest angestellte Hausmeister Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ronny Kreuz
seit 3.4.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
53.00%
47.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13.250 €
53.00%
11.750 €
47.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SP Gebäudekonzept GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 101.667,63 108.226,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,04 2,04
II. Sachanlagen 101.650,59 108.209,57
III. Finanzanlagen 15,00 15,00
B. Umlaufvermögen 237.625,02 273.238,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.816,76 184.376,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 142.808,26 88.862,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.550,32 28.878,73
Summe Aktiva 374.842,97 410.343,86

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 135.081,10 112.799,05
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 87.799,05 81.951,38
III. Jahresüberschuss 22.282,05 5.847,67
B. Rückstellungen 76.473,94 74.555,11
C. Verbindlichkeiten 163.287,93 222.989,70
Summe Passiva 374.842,97 410.343,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die SP Gebäudekonzept GmbH hat ihren Sitz in Dresden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden (Reg.Nr. HRB 31570).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 94.816,76 € 0,00 € 184.376,41 € 0,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Buchhaltungs-u. Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5Jahre
Verbindlichkeiten 163.287,93 € 57.308,83 € 105.979,10 € 0,00 €

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag keine.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung: Ronny Kreuz

Die Voraussetzung des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahres-

abschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach §§ 264 ff HGB angabepflichtige

Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dresden, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.6.2021.

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