mep
Projekte GmbH
Hannover
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.697,00 |
8.605,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
40,00 |
88,00 |
| II.
Sachanlagen |
7.657,00 |
8.517,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
77.720,59 |
87.528,78 |
| I.
Vorräte |
33.000,00 |
33.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
33.327,82 |
47.286,25 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
11.392,77 |
7.242,53 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
392,80 |
257,70 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
246.681,27 |
249.820,06 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
332.491,66 |
346.211,54 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
299.820,06 |
314.040,08 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.138,79 |
14.220,02 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
246.681,27 |
249.820,06 |
| B.
Rückstellungen |
6.948,04 |
7.445,37 |
| C.
Verbindlichkeiten |
325.543,62 |
338.766,17 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
332.491,66 |
346.211,54 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der mep Projekte GmbH wurde auf
der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Posten der Bilanz, die im Geschäftsjahr keinen
Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8
HGB nicht angegeben.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert
von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs in voller
Höhe als Betriebsausgabe abgezogen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des
Jahresergebnisses.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
bestehen in Höhe von 8.900 Euro.
Für die bilanzierten sonstige Verbindlichkeiten
liegen schriftliche Rangrücktrittserklärungen in
Höhe von 262.620 Euro vor.
Sonstige Pflichtangaben
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse
gemäß § 251 HGB.
Zur Geschäftsführung waren im Berichtsjahr
bestellt:
Herr Dr. Thomas Vinke
Herr Martin Pietsch
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