Waterbase Tafelwassersysteme GmbHLiquidiert

25524 Itzehoe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 2028 IZ
Vorher
AQUARINO Tafelwassersysteme GmbH
Eingetragen
4.7.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit GetränkenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Der Handel und der Vertrieb von Tafelwassersystemen und ähnlichen erlaubnisfreien Anlagen einschließlich Zubehör sowie deren Aufstellung. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen beteiligen bzw. andere Unternehmen kaufen. Die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland ist gestattet.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Rüther
seit 4.7.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AQUARINO Tafelwassersysteme GmbH

Itzehoe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

264

334

II. Sachanlagen

4312

4742

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1807

3065

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

54598

59881

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25

7

C. Rechnungsabgrenzungsposten

410

0

Summe Aktiva

61416

68029



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-78057

-104566

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

18500

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

9130

7820

C. Verbindlichkeiten

130343

146275

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

61416

68029

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

G rundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Aquarino Tafelwasser GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofortabgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

50.026,00

50.026,00

51.177,00

51.177,00

Sonstige Vermögensgegenstände

4.572,00

4.572,00

8.703,00

8.703,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.392,00

950,00

3.441,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

78.069,00

78.069,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

47.883,00

47.883,00

0,00

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

20.043,00

14.409,00

5.634,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

86.410,00

86.410,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

39.822,00

39822,00

0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Karl-Heinz Rüther, Krämerstr. 12, 25524 Itzehoe.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Itzehoe, den 31.12.2008

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.01.2009

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