Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 736553
Vorher
apprimus finance UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
10.2.2011
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Verwaltung des Gesellschaftsvermögens sowie die Erbringung von Beratungsleistungen für Dritte, insbesondere im Hinblick auf folgende Themengebiete: - Strukturierung, Steuerung und Gremienarbeit für Beteiligungen, Beteiligungsportfolien und Beteiligungsfonds (Beteiligungsmanagement), - Unternehmenskäufe, -verkäufe und zusammenschlüsse (Mergers & Acquisitions) und Fragestellungen der Unternehmensfinanzierung,, - Entwicklung, Dokumentation und Implementierung von Unternehmens- und Vertriebsstrategien sowie Vermittlung von Kunden und Kooperationspartnern, - Entwicklung, Durchführung und Finanzierung von Immobilienprojekten

Historie

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Management

NameRolle
Manuel Köppel
seit 10.2.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stuttgart
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
15.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

apprimus finance UG (haftungsbeschränkt)

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 03.02.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

3.772,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.173,00

II. Sachanlagen

599,00

B. Umlaufvermögen

16.952,69

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

800,00

II. Liquide Mittel

16.152,69

Summe Aktiva

20.724,69



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

14.348,25

I. Gezeichnetes Kapital

10.000,00

II. Gewinnrücklagen

1.088,00

III. Bilanzgewinn

3.260,25

B. Rückstellungen

2.183,00

C. Verbindlichkeiten

4.193,44

Summe Passiva

20.724,69

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Bewertung einzelner Posten

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskoten bis EUR 410,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichem Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Flüssige Mittel

Die Position enthält ein Guthaben bei einem Kreditinstitut.

2. Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:

Stand am 3.2.2011

EUR

0,00

Jahresüberschuss 2011

EUR

4.348,25

Einstellung in die gesetzliche Rücklage gemäß § 5a Abs. 3 GmbHG

-

EUR

1.088,00

Bilanzgewinn

EUR

3.260,25

D. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist: Manuel Köppel, Dipl.-Betriebswirt (BA), Stuttgart

 

gez. Manuel Köppel, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.02.2012

Nachrichten & Medien

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