apprimus
finance UG (haftungsbeschränkt)
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 03.02.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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3.772,00
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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3.173,00
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II. Sachanlagen
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599,00
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B. Umlaufvermögen
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16.952,69
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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800,00
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II. Liquide Mittel
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16.152,69
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Summe Aktiva
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20.724,69
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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14.348,25
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I. Gezeichnetes Kapital
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10.000,00
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II. Gewinnrücklagen
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1.088,00
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III. Bilanzgewinn
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3.260,25
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B. Rückstellungen
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2.183,00
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C. Verbindlichkeiten
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4.193,44
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Summe Passiva
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20.724,69
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ANHANG
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes
beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des
Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für
kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften
des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden.
Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln
bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind
alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt
worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag
und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie
bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen
und Erträge des Geschäftsjahres sind
unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung
berücksichtigt worden.
Bewertung einzelner Posten
Die erworbenen immateriellen
Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten
vermindert um planmäßige kumulierte
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre
unterstellt.
Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich
aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen gemindert.
Die Abschreibungen erfolgen über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der
linearen Methode vorgenommen. Geringwertige
Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskoten
bis EUR 410,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 Satz
1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten
angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der
Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine
Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für
Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 %
gebildet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind
in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichem Marktzins der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst.
Die Verbindlichkeiten werden zum
Rückzahlungsbetrag bilanziert.
C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Flüssige Mittel
Die Position enthält ein Guthaben bei einem
Kreditinstitut.
2. Bilanzgewinn
Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:
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Stand am 3.2.2011
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EUR
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0,00
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Jahresüberschuss 2011
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EUR
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4.348,25
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Einstellung in die gesetzliche
Rücklage gemäß § 5a Abs. 3
GmbHG
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-
|
EUR
|
1.088,00
|
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Bilanzgewinn
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|
EUR
|
3.260,25
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D. Sonstige Angaben
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer ist: Manuel Köppel,
Dipl.-Betriebswirt (BA), Stuttgart
gez.
Manuel Köppel, Geschäftsführer
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 29.02.2012
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