Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 157905
Eingetragen
5.7.2019
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Design, Produktion und Vertrieb von Wohnaccessoires und Möbeln, die Planung, Installation und Betreibung von Shop-Konzepten mit Einrichtungsgegenständen aller Art, die Erbringung von Consulting- und Managementdienstleistungen, und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Leistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
MWBB Martha Wittkemper Beratungs- und Beteiligungs GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OpiStores GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 98.667,00 101.927,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.798,00 1.351,12
II. Sachanlagen 95.869,00 100.576,27
B. Umlaufvermögen 1.082.868,59 897.392,25
I. Vorräte 404.904,55 495.428,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 387.568,08 316.124,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 290.395,96 85.839,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.310,00 9.345,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.182.845,59 1.008.664,89

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 115.448,16 48.923,45
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 36.423,45 0,00
III. Jahresüberschuss 66.524,71 36.423,45
B. Rückstellungen 66.639,65 15.308,17
C. Verbindlichkeiten 1.000.757,78 944.433,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.000.757,78 944.433,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.182.845,59 1.008.664,89

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die OpiStores GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nr. HRB 157905 eingetragen.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Bei dem Vorjahr handelte es sich um ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 07.06.2019 bis 31.12.2019.

BILANZIERUNGSMETHODEN

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 3 Satz 1 HGB).

BEWERTUNGSMETHODEN

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode mit Sätzen zwischen 10,00 % und 33,33 % Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände im Einzelwert von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden im Zugangsjahr entsprechend § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten geführt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Leistungsforderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ANGABEN ZUR BILANZ

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
- bis zu einem Jahr beträgt  264.757,78 EUR
- von über einem Jahr bis zu fünf Jahren beträgt 192.000,00 EUR
- von mehr als fünf Jahren beträgt 544.000,00 EUR.

Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 285 Nr. 9c HGB

Die Gesellschaft hatte gegen Gesellschafter Darlehensforderungen in Höhe von 25.060,76 EUR. Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" enthalten.

SONSTIGE ANGABEN

Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.060,76 EUR.

7.6.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.352,70 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, 22.11.2021
gez. Martha Wittkemper                    


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2021 festgestellt.

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