Elektro
Fauth GmbH
Udenheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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601,50
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713,50
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II. Sachanlagen
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986,00
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1.439,00
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III. Finanzanlagen
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21.320,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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6.523,50
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7.043,50
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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74.474,09
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79.867,31
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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25.939,15
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790,31
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C. Sonstige Aktiva
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538,53
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461,65
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Summe Aktiva
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109.062,77
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111.635,27
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PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.564,59
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|
25.564,59
|
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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13.332,10
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12.831,90
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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|
13.165,91
|
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500,20
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B. Rückstellungen
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33.919,00
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42.287,00
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C. Verbindlichkeiten
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23.081,17
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30.451,58
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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109.062,77
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111.635,27
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Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember
2010
Elektro Fauth GmbH, Udenheim
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Elektro Fauth GmbH
wurde nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMog) und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor
Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft ein kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten
abzüglich Abschreibung angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden
über die voraussichtliche Nutzungsdauer
linear vorgenommen.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen
Vorschriften bilanziert.
Die Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens sind zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren
beizulegenden Wert bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen
darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich
einer Pauschalwertberichtigung
bewertet.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen für Pensionen sind nach den
anerkannten versichrungsmathematischen Grundsätzen
mittels der
"Projected-Unit-Credit-Methode" errechnet. Als
biometrische Rechnungsgrundlagen
wurden die "Richttafeln 2005" von Klaus Heubeck
verwendet. Im Berichtsjahr wird
ein Rechnungszins von 5,15% bei der Bewertung
zugrunde gelegt. Gehalts- und
Rentenanpassungen sind mit 2,0% p.a. eingerechnet.
Die Zeitwerte der Rückdeckungsversicherung entsprechen
dem vom Versicherer nachgewiesenen Deckungskapital und
damit den Anschaffungskosten
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG
geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte
bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu
erhöhen bzw.Passivposten aufzulösen haben ich von
diesen Wahlrechten entsprechend Gebrauch gemacht. Eine
Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht
vorgenommen.
Erläuterungen zur Bilanz
|
T€
|
|
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
74,4
|
|
davon
|
|
|
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
|
68,0
|
|
Steuerüberzahlungen
|
5,5
|
|
Sonstiges
|
0,9
|
|
Rückstellungen
RS f. Pens.u.ähnl.Verpfl. §246
Abs.2 HGB
Verm.geg.z.Sal.m.Pens.rückst.u.ä.V.z.I.V
|
|
|
33,9
57,6
-23,7
|
|
Gesamt
|
RLZ bis 1
Jahr
|
bis 5
Jahre
|
|
Finanzschulden und andere
Verbindlichkeiten
|
T€
|
T€
|
T€
|
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen
und Leistungen
|
9,1
|
9,1
|
|
|
Sonstige Verbindlichkeiten
|
13,9
|
13,9
|
|
|
davon
|
|
|
|
|
aus Lohn und Gehalt
|
5,1
|
5,1
|
|
|
aus Lohn und Kirchensteuer
|
0,4
|
0,4
|
|
|
im Rahmen der sozialen
Sicherheit
|
0,8
|
0,8
|
|
|
aus Umsatzsteuer
|
7,5
|
7,5
|
|
|
Sonstiges
|
0,1
|
0,1
|
|
Sonstige Angaben
Zum Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Hans Fauth, Udenheim
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 27.09.2011
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