Stellrecht GmbHLiquidiert

74206 Bad Wimpfen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 103288
Eingetragen
20.6.1986
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Abschleppen und Bergen von Fahrzeugen, Kranvermietung, Handeln mit Fahrzeugen und Maschinen sowie Ersatzteilen und Zubehör sowie Durchführung von Recycling und Entsorgung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Stellrecht GmbH

Bad Wimpfen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.598,00 24.029,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.771,00 3.523,00
II. Sachanlagen 43.667,00 20.346,00
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 25.898,97 57.824,99
I. Vorräte 14.400,00 27.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.295,42 24.036,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.203,55 5.988,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 593,60 1.772,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.090,57 83.626,90

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.195,68 10.011,03
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 1.368,91 15.553,56
B. Rückstellungen 14.093,62 13.173,00
C. Verbindlichkeiten 33.801,27 60.442,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.801,27 60.442,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.090,57 83.626,90

Anhang


A. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben

1. Gliederung ( § 265 Abs. 1 S. 2 HGB)


Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.


2.  Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung


Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 252 Abs. 1 HGB sind berücksichtigt worden. Die Vorschriften des BilMoG kamen zur Anwendung.


Im einzelnen:


a) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.


b) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.


c) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.


d) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.


e) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.


f) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.


g) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.


h) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet  worden.


i) Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.


Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:


Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung eines latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.


Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt und sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.


k) Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.


C. Organe


 Geschäftsführer: Harald Eser, Kaufmann


D. Haftungsverhältnisse


Außer den üblichen Gewährleistungsverpflichtungen bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse, insbesondere wurden keine Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestellt.


E. Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust in Höhe von  1.368,91 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.


F. Sonstige Pflichtangaben


Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 274a, 288 und 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Das gezeichnete Kapital beträgt in DM 50.000,00.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.209,12 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.697,83 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.10.2011 festgestellt.

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