Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 19822
Eingetragen
27.3.1980
Branche
Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit sowie der Vertrieb von Großkücheneinrichtungen für das Gaststättengewerbe, Stadtküchen und ähnliche Betriebe. Ferner die Beratung auf dem Gebiete der Kücheneinrichtungen sowie die Einführung von produktrelevanten Neuerungen und Zubehör.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Erich Georg Rudolph
seit 22.6.2004
Geschäftsführer
Stefan Rudolph
seit 22.6.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Erich Rudolph
Langestraße 24 63674 Altenstadt
25.000 €
50.00%
Stefan Rudolph
An den Römergärten 21 65779 Kelkheim
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rudolph GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 107.405,00 16.264,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 107.400,00 16.259,33
B. Umlaufvermögen 224.834,47 182.460,10
I. Vorräte 150.915,14 113.809,51
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 34.436,00 195.971,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.979,00 66.470,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 940,33 2.180,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.447,00 3.783,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 340.686,47 202.507,43

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 107.416,41 24.089,70
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 25.910,30 -20.211,28
III. Jahresüberschuss 83.326,71 -46.121,58
B. Rückstellungen 45.658,92 23.868,00
C. Verbindlichkeiten 187.611,14 154.549,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 340.686,47 202.507,43

Anhang


  I. Erläuterungen und Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.   Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2.   Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und zu den Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

3.  Vorräte / unfertige Leistungen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

4.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen sind nicht erfolgt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

5.   Guthaben bei Kreditinstituten

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

6.   Rechnungsabgrenzungsposten

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen, die in künftigen Zeiträumen Aufwand darstellen, zeitanteilig abgegrenzt. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

7.   Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen berücksichtigen in angemessener Höhe alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden nur insoweit aufgelöst, soweit der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

8.   Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9.   Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,13
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
"Richttafeln 2005 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck
 


Die Pensionsrückstellungen betragen zum 31.12.2012 Euro 13.264,00.

2. Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
 

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Erich G. Rudolph, Altenstadt, Diplom-Kaufmann
 
Herr Stefan H. Rudolph, Kelkheim, Diplom-Kaufmann


Von den Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.



2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von Euro 57.416,41 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2013 festgestellt.

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