Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbHLiquidiert

04416 Markkleeberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 91751
Eingetragen
23.7.1990
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Handel mit Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Gerd Baston
seit 28.7.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH

Krailling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 9.316,00 15.080,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1.462,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1.462,00
II. Sachanlagen 9.315,00 13.618,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 805,00 1.035,00
2. technische Anlagen und Maschinen 1,00 1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.509,00 12.582,50
B. Umlaufvermögen 175.612,12 412.959,33
I. Vorräte 91.990,94 292.391,20
1. fertige Erzeugnisse und Waren 91.990,94 292.391,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.208,85 43.735,34
1. sonstige Vermögensgegenstände 25.208,85 43.735,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.412,33 76.832,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.835,28 8.596,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 188.763,40 436.636,40

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 129.634,38 168.435,77
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 153.387,56 153.387,56
II. Gewinnvortrag 15.048,21 110.633,24
III. Jahresfehlbetrag 45.095,81 95.585,03
davon Gewinnvortrag 6.294,42 0,00
B. Rückstellungen 17.304,62 31.289,26
1. sonstige Rückstellungen 17.304,62 31.289,26
C. Verbindlichkeiten 41.824,40 236.911,37
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25,65 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.804,27 68.114,19
3. sonstige Verbindlichkeiten 27.994,48 168.797,18
davon aus Steuern 268,04 20.333,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 188.763,40 436.636,40

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Die Gliederung der Bilanz folgt dem Gliederungsschema der mittelgroßen GmbH, § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den ertragssteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Bei der Bewertung der in der Bilanz zum 31.12.2008 ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bis zum 30.06.2009 ausgegangen.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2009 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen und beim Handelsregister angemeldet.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag der Bilanz entstanden sind, wurden dabei berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Stichtag und dem Tag der Aufstellung der Bilanz bekannt wurden.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 weist eine Bilanzsumme von EUR 188.763,40 aus. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 45.055,31 ab.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wurde linear, entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2a EStG wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bilanziert. Bestandsrisiken bestehen nicht. Sie wurden durch körperliche Bestandsaufnahme zum 03.01.2009 aufgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind einzeln nachgewiesen und wurden zum Nennwert aktiviert.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert aktiviert.

Aktiv abgegrenzt wurden bezahlte Aufwendungen, welche anteilmäßig das neue Geschäftsjahr betreffen.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 153.387,56 ist voll erbracht. Es besteht Übereinstimmung mit Satzung und Eintragung im Handelsregister.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und umfassen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste.

Die Verbindlichkeiten wurden einzeln nachgewiesen und sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert:

Verbindlichkeitenart   Laufzeit    
(in EUR)   bis 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre   Gesamt
- gg. Kreditinstitute 25,65 25,65       25,65
- aus Lieferungen und Leistungen 13.804,27 13.804,27       13.804,27
- sonstige Verbindlichkeiten 27.994,48 27.994,48       27.994,48
davon aus Steuern 268,04          
davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0,00          
davon an Gesellschafter 24.015,46          
SUMME   41.824,40 0,00 0,00 - - 41.824,40

Die Verbindlichkeiten zum Barwert gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Gerd Baston, beinhalten ein Gesellschafterdarlehn in Höhe von EUR 24.015,46. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen.

3. Sonstige Angaben

Von den Vorschriften des § 264 HGB i.V.m. 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Person wahrgenommen:

Herr Gerd Baston, Kaufmann

Krailling

Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Krailling, den 22.12.2009

Herr Baston, Geschäftsführer

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