Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 511224
Eingetragen
15.1.1997
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens und die Abwicklung von Alterszusagen oder Versorgungsleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Pawelko GmbH

Mühlacker

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

31.12.2011
31.12.2010
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 1.236,00 1.922,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 18.498,87 15.935,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.987,48 38.813,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 187,64 302,83
38.673,99 55.051,14
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 61.050,00 82.678,11
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.776,08 0,00
124.736,07 139.651,25

Passiva

31.12.2011
31.12.2010
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- / Verlustvortrag - 509,10 64.467,47
III. Jahresfehlbetrag - 48.831,57 - 64.976,57
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.776,08 0,00
0,00 25.055,49
B. Rückstellungen 4.300,00 5.450,00
C. Verbindlichkeiten 120.436,07 109.145,76
124.736,07 139.651,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz werden im Anhang gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zum 31. Dezember 2011 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von € 23.776,08, der entsprechend § 268 Abs. 3 HGB auf der Aktivseite ausgewiesen ist.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung hat Herr Johann Pawelko selbstschuldnerische Bürgschaften gegenüber der Sparkasse Pforzheim Calw abgegeben und einen mittelbaren Rangrücktritt erklärt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem PUC-Verfahren bewertet. Grundlegende Annahmen der Berechnung sind der Zinssatz von 5,14 % sowie die Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck, Köln 2005G.

Im Geschäftsjahr wurde Planvermögen (Anschaffungskosten T€ 322) mit einem beizulegenden Zeitwert von T€ 322 mit dem Erfüllungsbetrag für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von T€ 261 verrechnet. Ebenfalls verrechnet wurden Aufwendungen und Erträge aus solchen Vermögensgegenständen und Schulden in Höhe von € 513,11.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 23.050,00 und die sonstigen Verbindlichkeiten von € 16.243,71 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 5.872,20.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Johann Pawelko, Maschinenbaumeister.

 

Mühlacker, 26. Juni 2012

Johann Pawelko, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurden mit Gesellschafterversammlung vom 02. Juli 2012 festgestellt und genehmigt.

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