Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 728356
Vorher
Ventire UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
19.3.2009
Branche
Verlegen von ComputerspielenEinzelhandel mit SpielwarenGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Der Handel mit Computerspielen, Konsolen und sonstiger Unterhaltungselektronik und Software.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Römerstraße 18, 69115 Heidelberg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ventire GmbH (vormals: Ventire UG (haftungsbeschränkt))

Kirchheim unter Teck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.637,00 4.010,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 9.637,00 4.010,00
B. Umlaufvermögen 601.613,16 302.452,81
I. Vorräte 6.922,18 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 491.642,69 225.341,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.048,29 77.110,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 611.250,16 307.462,81

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 133.887,33 156.000,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 2.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.500,00 2.000,00
II. Gewinnrücklagen 53.051,31 53.051,31
III. Bilanzgewinn 67.336,02 100.949,56
davon Gewinnvortrag 100.949,56 18.086,32
B. Rückstellungen 30.864,37 40.004,87
C. Verbindlichkeiten 446.498,46 111.457,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 446.498,46 111.457,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 611.250,16 307.462,81

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ventire GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 15.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 446.498,46 (Vorjahr: Euro 111.457,07).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Marc Wiersema
ausgeübter Beruf:
Salesmanager


Unterschrift der Geschäftsleitung

Kirchheim unter Teck, 22.12.2015
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2015 festgestellt.

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