Gerstemeier Bauelemente GmbHLiquidiert

40721 Hilden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 54715
Eingetragen
18.9.2006
Branche
Großhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenGroßhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Der Vertrieb von Bauelementen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gerstemeier Bauelemente GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

51.854,00

55.428,00

I. Sachanlagen

51.854,00

55.428,00

B. Umlaufvermögen

171.721,22

171.235,32

I. Vorräte

4.070,84

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

97.866,46

136.312,83

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

69.783,92

34.922,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.185,15

5.344,10

Summe Aktiva

227.760,37

232.007,42



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

109.398,00

107.835,41

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag

82.835,41

17.251,89

III. Jahresüberschuss / Jahresfehl-betrag

1.562,59

65.583,52

B. Rückstellungen

43.476,84

45.011,36

C. Verbindlichkeiten

74.885,53

79.160,65

Summe Passiva

227.760,37

232.007,42

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist das allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie sind ausreichend und angemessen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

97.866,46

2.695,48

136.312,83

1.736,39

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Urlaubsverpflichtungen, Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr

Verbindlichkeiten

74.885,53

52.999,89

79.160,65

59.140,87

davon gg. Gesellschafter

5.573,52

5.573,52

4.549,91

4.549,91

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse in einem Gesamtbetrag von rund 26.000 Euro mit deren Eintritt aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme nicht gerechnet wird.

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsbürgschaften. Die Unternehmen zu deren Gunsten Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen wurden, kommen den ihnen obliegenden Verpflichtungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nach. Durch regelmäßigen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind negative Entwicklungen zeitnah erkennbar. Derzeit bestehen keine Tatsachen, die auf eine Inanspruchnahme aus den gewährten Bürgschaften hindeuten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei:

Herrn Thomas Gerstemeier, Monheim / Rhld.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Hilden, den 26. Januar 2013

gez. der Geschäftsführer

...........................................

Geschäftsführer

 

Thomas Gerstemeier

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.01.2013

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