Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 705158
Eingetragen
19.4.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Der Vertrieb von Handelsprodukten im eigenen Namen oder als Agentur sowie die Übernahme von Vertriebsdienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Peter Stantejsky
seit 11.3.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
S S W GmbH Unternehmensberatung
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
SSW GmbH Unternehmensberatung
Germany
20.000 €
66.67%
Ralf Peter Stantejsky
Hinterhöfen 17, 79232 March
10.000 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

alphadress GmbH

Gundelfingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.311,00 2.086,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 501,00 672,00
II. Sachanlagen 1.810,00 1.414,00
B. Umlaufvermögen 80.422,09 57.958,06
I. Vorräte 15.300,00 3.850,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.135,26 51.601,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.986,83 2.507,03
C. Aktive latente Steuern 14.418,93 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.078,67 883,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.230,69 60.928,01

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 30.883,95 26.115,78
III. Jahresfehlbetrag 14.194,72 4.768,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.078,67 883,95
B. Rückstellungen 1.800,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 110.430,69 58.928,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.230,69 60.928,01

Anhang

 
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der alphadress GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

2. Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, werden diese angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

4. Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel umfassen Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten.

5. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 30.000,00.

Es wird gehalten von:

 Ralf Stantejsky (bis März 2010)  Euro 10.000,00
 SSW GmbH Unternehmensberatung  Euro 20.000,00
 SSW GmbH Unternehmensberatung (ab März 2010) Euro 10.000,00

6. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und entsprechen der zu erwartenden Inanspruchnahme.

7. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt     Euro 84.899,02 (Vorjahr: Euro 58.928,01).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).


Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer (bis März 2010):
Ralf Stantejsky
 
Dipl.-Betriebswirt (BA)
Geschäftsführer (ab April 2010):
Hans Georg Schwehr
 
Kaufmann


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 

Gundelfingen, 27.02.12

gez. Hans Georg Schwehr

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2012 festgestellt.

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