MicroCeram Hartbearbeitungs GmbHLiquidiert

01662 Meißen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 15116
Vorher
MicroLaserTec GmbH, Laser- und Hartbearbeitung
Eingetragen
4.11.1997
Branche
Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus KeramikHerstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische ZweckeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Bearbeitung von ingenieurtechnischen Werkstoffen aller Art, insbesondere von technischer Keramik, Glas und Saphir mittels Schleif-, Ultraschallund Lasertechnik; Montage von Bauteilen und maschinellen Ausrüstungen; Erbringung technischer und kommerzieller Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten; Handel mit Werkstoffen und technischen Artikeln im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MicroCeram Hartbearbeitungs GmbH

Meißen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA



Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

613,00

2.173,00

II. Sachanlagen

1.561.480,00

1.134.442,00

III. Finanzanlagen

10.000,00

10.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

5.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

431.596,98

279.867,49

III. Wertpapiere

21.235,19

77.143,87

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

37.977,17

115.875,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

101.050,72

60.070,92

Summe Aktiva

2.163.953,06

1.684.572,28

PASSIVA



Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnrücklagen

0,00

12.271,00

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

570.302,21

548.685,11

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

163.540,08

55.408,58

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

24.699,50

0,00

C. Rückstellungen

150.703,00

90.474,24

D. Verbindlichkeiten

1.229.143,68

952.168,76

Summe Passiva

2.163.953,06

1.684.572,28

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die MicroCeram Hartbearbeitungs GmbH (vormals MicroLaserTec GmbH) ist nach den Kriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag aufgestellt.


Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Auf­stellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.


Die Vergleichszahlen des Geschäftsjahres 2007 sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung den Zahlen des Geschäftsjahres 2008 gegenübergestellt worden.


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote beachtet. Bilanzierungswahlrechte sind durchgängig im Sinne des steuerlichen Bilanzierungsgebotes ausgeübt worden.


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be­stimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.


Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsab­grenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.


Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern) ausgegangen. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risi­ken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, berücksichtigt.


Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, im wesentlichen unver­änderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.


Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraus­sichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der handelsrechtlichen und steuerlichen Vor­schriften nach der linearen bzw. degressiven Methode abgeschrieben. Erhöhte Abschreibungen und Abset­zungen für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung wurden nicht vorge­nommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Höhe von 150 EUR wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht des § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten in Höhe von 150 bis 1.000 EUR wurde ein Sammelposten gebildet, welcher nach § 6 Abs. 2a EStG im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensge­genstände wurden mit dem Nennbetrag bilanziert.

Bankbestände und Bankdarlehen sind durch Saldenbestätigungen zum Bilanzstichtag oder durch gleichlautende Kontoauszüge nachgewiesen. Zinsen und Gebühren sind in alter Rechnung erfasst.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag.

Die Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden in steuer­rechtlich zulässiger Höhe ausgewiesen. Den nach versicherungsmathematischen Grund­sätzen ermittelten Teilwerten liegt ein Rechnungszinsfuß von 6% zugrunde.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung aller Umstände im Einzelfall gebildet und sichern erkennbare Risiken in ausreichender Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten werden entsprechend § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Rückzah­lungsbetrag ausgewiesen.

Dem Rechnungsabgrenzungsposten liegen entsprechende Aufstellungen zugrunde.

Erläuterungen zur Bilanz

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 22.466,70 EUR enthalten.


Der Sonderposten mit Rücklageanteil besteht aus einem passiven Wertberichtigungsposten für gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 24.699,50 EUR.


Die Zusammensetzung, Laufzeit und Sicherung aller Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgender Übersicht (Verbindlichkeitenspiegel):


Gesamt

Restlaufzeit
bis 1 Jahr

Restlaufzeit
1-5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre


EUR

EUR

EUR

EUR

Summe Verbindlichkeiten

1.229.143,68

651.846,39

527.380,85

49.916,44


Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind 1.014.929,02 EUR durch Sicherungsübereignung der finanzierten Wirtschaftsgüter und 67.797,29 EUR durch Forderungsabtretung besichert. Alle sonstigen ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.



Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden nach den erteilten Auskünften der Geschäftsleitung am Abschlussstichtag nicht.


Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung und Vertretung der Geschäfte unverändert bei Mathias Wilde.

Sachverhalte im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

 

Mathias Wilde

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