Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 53471
Eingetragen
24.9.2004
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Errichtung von Meß-, Steuer- und Regelungsanlagen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie die Elektroinstallation.

Historie

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Management

NameRolle
Brunhild Teschke
seit 25.10.2014
Geschäftsführer
Reinhard Teschke
seit 24.9.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

R. Teschke GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 119.408,32 131.670,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 653,00 4,00
II. Sachanlagen 118.755,32 131.666,00
B. Umlaufvermögen 153.844,41 216.583,14
I. Vorräte 22.046,18 86.135,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.619,68 130.213,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178,55 233,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.267,97 1.370,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 274.520,70 349.623,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 111.091,36 91.660,08
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 66.095,49 64.375,40
III. Jahresüberschuss 19.431,28 1.720,09
B. Rückstellungen 20.419,03 15.645,61
C. Verbindlichkeiten 143.010,31 242.318,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 274.520,70 349.623,95

Anhang


R. Teschke GmbH, Berlin
Anhang zum 31. Dezember 2010
 
I. Vorbemerkungen
Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss R. Teschke GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahres- vergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1. Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen für Wirtschaftsgüter, die vor dem 01.01.2010 angeschafft wurden werden nach Art. 67 Abs 4 S. 1 EGHGB fortgeführt
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sind mit den  Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet. Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. Bei der Ermittlung wurden die Bestandteile des § 255 Abs. 2 HGB berücksichtigt. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

2.3. Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten transitorische Posten gemäß § 250 HGB und sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

2.4. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.6. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz
1. Anlagevermögen
Im Geschäftsjahr wurden EUR 24.520,41 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 588,03 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und EUR 218,68  auf die Auflösung des Sammelpostens.

2. Weitere Aktivposten
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich nach Restlaufzeiten gegliedert wie folgt dar:

Art der Forderung
Gesamt
TEUR
kleiner 1 Jahr
TEUR
größer 1 Jahr
TEUR
Vorjahr
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen
114,8
114,8
0,0
114,1
sonstige Vermögensgegenstände
16,9
16,9
0,0
16,1
Summe
131,7
131,7
0,0
130,2
 




  3. Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung, die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Überstunden/Urlaub und Tantieme
 
4. Verbindlichkeiten
Nach Restlaufzeiten und Arten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit
Gesamt
TEUR
kleiner 1 Jahr
TEUR
1 bis 5 Jahre
TEUR
größer 5 Jahre
TEUR
Vorjahr
TEUR
gegenüber Kreditinstituten  
11,7
11,7
0,0
0,0
34,5
erhaltene Anzahlungen
 
0,0
0,0
0,0
0,0
19,3  
aus Lieferungen und Leistungen
34,0
34,0
0,0
0,0
52,8
gegenüber Gesellschaftern
50,0
50,0
0,0
0,0
50,0
sonstige Verbindlichkeiten
47,3
47,3
0,0
0,0
85,6
Summe
143,0
143,0
0,0
0,0
242,2



Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im wesentlichen aus Mietverträgen. Die finanziellen Verpflichtungen betragen in 2010 TEUR 47,0  (Vj.: TEUR 49,0 ), für die nächsten fünf Geschäftsjahre voraussichtlich TEUR 235,00.

IV. Sonstige Angaben
Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in EUR:
Darlehensverbindlichkeiten 50.000,00 (VJ: 50.000,00).

Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:   Reinhard Teschke,  Beruf: Meß-, Steuer- und Regelungstechniker


Berlin, 28.09.2011


gez. Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2011 festgestellt, dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

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