Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 3035
Eingetragen
4.2.1974
Branche
Herstellung von BüromöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Polstermöbeln
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Wohnungsund Büroeinrichtungsgegenständen aller Art, von Bauzubehör sowie Raumausstattung für Wohnung und Büro. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rudolf Wann
seit 14.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Vöhringen
10.500 €
45.45%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Josef Wann GmbH

Vöhringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.010,00 112.125,00
I. Sachanlagen 3.010,00 112.125,00
B. Umlaufvermögen 2.130.054,28 2.539.804,33
I. Vorräte 1.286.858,00 1.322.384,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 832.817,93 1.210.111,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.378,35 7.309,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.922,38 5.286,22
Summe Aktiva 2.136.986,66 2.657.215,55

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 657.106,62 597.984,46
I. Gezeichnetes Kapital 26.250,00 26.250,00
II. Kapitalrücklage 461.000,00 461.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 169.856,62 110.734,46
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 41.881,51 50.326,00
C. Verbindlichkeiten 1.437.998,53 2.008.905,09
Summe Passiva 2.136.986,66 2.657.215,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Josef Wann GmbH hat ihren Sitz in Vöhringen, Iller und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Memmingen (Reg.Nr.HRB HRB 3035).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) / des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 832.817,93 € 783.690,46 € 1.210.111,13 € 575.515,78 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter aber Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Wann Technika Rumänien) in Höhe von 410 T€ ausgewiesen. Diese Forderungen werden im Jahr 2025 in ein besichertes Darlehen umgewandelt. Die Bearbeitung ist mit heutigem Stand (21.5.25) in Rumänien noch nicht abgeschlossen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Sie wurden zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.250,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Abschluss und Prüfungskosten sowie die Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungsverpflichtung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.437.998,53 € 856.427,41 € 581.571,12 € 269.070,25 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 199.811,68 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind: EUR 833.806,56 (Vorjahr: EUR 912.359,12)

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung für fremde Verbindlichkeiten abgegeben. Die Verbindlichkeiten valutieren am Bilanzstichtag in folgender Höhe:

EUR 363.250,41 (Vorjahr: EUR 358.690,90)

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für Geschäftsräume und bewegliche Gegenstände in Höhe von insgesamt TEUR 70.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Vöhringen, den 21.05.2025

Gez. Rudolf Wann, GGF

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.5.2025.

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