PETRANA Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

39175 Biederitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 4028
Eingetragen
18.3.2003
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
Gegenstand
Handel, Import und Export mit Konsumgütern, Kraftfahrzeugen, Lebensmitteln, Baustoffen, Textilien und Waren aller Art sowie die Vermittlung von Handelsgeschäften. Ausgenommen hiervon sind Geschäfte und Tätigkeiten, die einer behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis bzw. Genehmigung bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Vladyslav Yakubchuk
seit 16.7.2008
Prokura
Petro Yakubchuk
seit 18.3.2003
Geschäftsführer
Alexander Wasjukow
seit 18.3.2003
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

PETRANA Handelsgesellschaft mbH

Gübs

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 1.282,02 0,00
I. Sachanlagen 1.282,02 0,00
B. Umlaufvermögen 161.333,72 0,00
I. Vorräte 43.500,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117.833,72 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 162.615,74 0,00

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 2.327,88 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Verlustvortrag 20.179,42 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.492,70 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 158.287,86 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 112.508,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 162.615,74 0,00

Anhang



Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der Petrana GmbH, Gübs, für das Geschäftsjahr 2007 wurden die Vorschriften des Handesgesetzbuches (§§ 327 ff., 264 ff. HGB) und des GmbHG angewandt.

Bei der Bilanzsumme von T € 163, Umsatzerlösen von T € 144 und am Bilanzstichtag einem Beschäftigen ist die Gesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB eine sog. kleine Kapitalgesellschaft. Das Unternehmen ist wegen der im § 293 HGB normierten größenabhängigen Erleichterungen von Konzerngesellschaften nicht prüfungspflichtig.

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung des im Geschäftsjahr erzielten Ergebnisses aufgestellt. Da weder eine vollständige, noch eine teilweise Verwendung des Jahresergebnisses vorgenommen wurde, erübrigte sich eine gesonderte Ergebnisverwendungsrechnung.

Der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) stehen weder rechtliche, noch tatsächliche Verhältnisse entgegen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den ursprünglichen Anschaffungskosten angesetzt und im Sinne eines Festwertes fortgeführt. In Arbeit befindliche Aufträge bestanden nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nominalwerten angesetzt. Die Kassenbestände und Bankguthaben wurden ebenfalls zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen stichtagsgerecht die vorhersehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden ebenfalls mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Bei den sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestand kein Abzinsungsbedarf, da insbesondere die Gesellschafterdarlehen zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden und sich vor diesem Hintergrund keine ertragssteigernde Abzinsung ergeben kann.

Sonstige Haftungsverhältnisse bestanden nicht.

Die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsbetriebes wurden periodengerecht abgegrenzt.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Die Zusammensetzung und Entwicklung des übrigen Sachanlagevermögens ( € 1282,02) läßt sich im Einzelnen aus dem beigefügten Anlagespiegel entnehmen.

Die Abschreibungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2007 auf insgesamt € 308,73. Die durch ein Inventuraufnahmeprotokoll im Einzelnen nachgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betreibwstoffe (€ 43.500,00) enthalten die Vormaterialien. Der Vorjahreswert wurde als Festwert beibehalten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind keine vorhanden.

Die Kassen- und Bankbestände - insgesamt € 117833,72 - wurden durch Kassenaufnahmeprotokolle und Bankauszüge stichtagsgerecht nachgewiesen.

Das zum Nennwert ausgewiesene gezeichnete Kapital der Gesellschaft enthält die voll eingezahlten Stammmeinlagen in Höhe von € 25.000,00.

Die Rückstellungen in Höhe von € 2.000,00 beinhalten die Jahresabschlusskosten für 2007.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen € 45.779,67.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€ 24.360,00) bestehen gegenüber 8 inländischen Lieferanten und Dienstleistern.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, so dass sich Struktur und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung entnehmen lassen.

In Übereinstimmung mit §§ 284 ff. i.V.m. § 326 HGB werden zum Zwecke der Offenlegung die größenabhänigen Erleichterungen für sog. kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Infolgedessen entfallen in diesem Anhang weitere Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2007 wurde ein Jahresfehlbetrag von € 2.492,70 erzielt. Nach Berücksichtigung des Verlustvortrages von € 7.500,07 ergibt sich ein noch vorzutragender Bilanzverlust in Höhe von € 13.948,07.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Petro Yakubchuck. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der GF-Bezüge wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

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