Hermann Jaklitsch GmbHLiquidiert

86647 Buttenwiesen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 9277
Eingetragen
7.1.1986
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzSonstige Bautischlerei und -schlossereiHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
Gegenstand
Betrieb einer Bauschreinerei, sowie die Durchführung von Innenausbauten und Treppenbau aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Hermann Jaklitsch
seit 26.6.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

8851 Buttenwiesen OT Wortelstetten Nr. 81
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hermann Jaklitsch GmbH

Buttenwiesen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 76,00 112,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
1,00 1,00
II. Sachanlagen 75,00 111,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 8.144,86 15.336,52
I. Vorräte 0,00 10.853,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
2.251,46 4.449,29
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 2.251,46 4.449,29
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
5.893,40 34,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 126,70 149,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
223.190,19 225.357,32
SUMME Aktiva 231.537,75 240.954,84
PASSIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 2.167,13 37.215,21
III. Bilanzverlust -250.921,91 -288.137,12
davon nicht gedeckt 225.357,32 262.572,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 223.190,19 225.357,32
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.085,00 900,00
C. VERBINDLICHKEITEN 230.452,75 240.054,84
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
2.458,55 25.326,89
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren
227.994,20 214.727,95
SUMME Passiva 231.537,75 240.954,84

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Größenabhängigen Erleichterungen wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

 

B. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

I. Anlagevermögen

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

II. Umlaufvermögen

Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung auf die Forderungen vorgenommen.

 

Der Kassenbestand entspricht dem Nennwert.

 

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

 

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden nach den allgemeinen Vorschriften abgezinst.

 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2012 unverändert EUR 25.564,59.

 

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum Bilanzstichtag EUR 223.190,19

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.

 

In den Verbindlichkeiten sind unverzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und diesem nahestehende Personen mit 76.690,40 EUR enthalten. Die Restlaufzeit beträgt mehr als fünf Jahre.

 

In den Verbindlichkeiten sind verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und einer ihm nahe stehenden Person mit EUR 67.195,36 enthalten. Die Restlaufzeit beträgt mehr als fünf Jahre.

 

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Recht nach § 285 Nr. 1b HGB abgesichert sind, nicht enthalten.

 

An die Mitglieder der Geschäftsführung sind im Geschäftsjahr keine Darlehen gewährt worden.

 

D. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer war während des ganzen Wirtschaftsjahres Herr Herrmann Jaklitsch bestellt.

 

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten und ist von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2013 festgestellt.

 

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