Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 32857
Vorher
Göttnauer und Partner GmbH
Eingetragen
8.7.1993
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung von Städten, Gemeinden, Gebietskörperschaften, juristischen Personen. Unternehmen und Privatpersonen im Rahmen der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Projektentwicklung und bei Durchführung von Bauvorhaben aller Art, die Tätigkeit als Baubetreuer, Projektentwickler, Projektsteuerer sowie die Verwaltung von Immobilien. Weiterer Gegenstand ist die Planung und Beratung bei der Durchführung von Baumaßnahmen, die Beratung bei der Objektunterhaltung sowie sonstige Dienstleistungen bei der Vorbereitung und Steuerung von Planungs- und Baumaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Eva Bedner
seit 29.1.2020
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Göttnauer und Partner GmbH

Schlüchtern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

9.012,50

14.449,94

III. Finanzanlagen

185.154,79

158.964,14

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2.480,27

2.480,27

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

51.638,31

61.908,60

III. Wertpapiere

135,16

134,56

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

53.196,09

45.025,58

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.224,43

2.224,43

Summe Aktiva

303.841,55

285.187,52



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

27.500,00

27.500,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-9.616,59

-42.550,65

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.224,30

32.934,06

B. Rückstellungen

225.554,00

207.851,00

C. Verbindlichkeiten

58.179,84

59.453,11

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

303.841,55

285.187,52

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Steuergesetze beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB sowie § 41 GmbHG die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO.

Die Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle erfolgte durch den Mandanten mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung und wurde über das Programm Stotax - Finanzbuchhaltung ausgewertet.

Die Grundlage für die Kontierung bildet der Stotax - Kontenrahmen SKR 03.

Die Anlagenbuchführung wurde über das Stotax - Anlageprogramm erstellt.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm Stotax - Jahresabschluss in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

Die tägliche Erfassung der Bareinnahmen und - ausgaben erfolgt in einem Kassenbuch.

Jahresabschluss

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. In allen Fällen wurden die Abschreibungen linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden bei den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden sonstige Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben

Zur Geschäftsführung ist bestellt: Herr Gunter Göttnauer

 

Gunter Göttnauer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.12.2011

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