Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 94010
Eingetragen
31.7.1998
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGeld- und Wertdienste
Gegenstand
Vertrieb und Service von Geldzähl-/ bearbeitungsgeräten und Büro-Organisationsmitteln sowie alle Geschäfte, die mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen, soweit nicht genehmigungspflichtig.

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Oppermann
seit 17.6.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ECOIN 2000 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 20.530,00 6.734,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.454,00 4.638,00
II. Sachanlagen 2.465,00 2.096,00
III. Finanzanlagen 13.611,00 0,00
B. Umlaufvermögen 100.028,14 113.681,74
I. Vorräte 62.173,60 59.872,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.621,48 12.657,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.437,40 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.233,06 41.151,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.564,96 3.427,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 124.123,10 123.843,45

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 100.176,30 90.253,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 64.689,00 35.399,92
III. Jahresüberschuss 9.922,71 29.289,08
B. Rückstellungen 21.037,66 20.335,49
C. Verbindlichkeiten 2.909,14 13.254,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.909,14 13.254,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 124.123,10 123.843,45

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2016

der Firma ECOIN 2000 GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma ECOIN 2000 GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear bzw. degressiv vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material-

und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten ohne Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eine Rückstellung für Abbruchverpflichtung wird ratierlich gebildet und, entsprechend ihrer Restlaufzeit, mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagespiegel zu entnehmen .

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs- bzw. Verbindlichkeitscharakter.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub, Überstundenverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 0,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Von den Verbindlichkeiten sind Darlehen über 0,00 Euro durch Briefgrundschulden gesichert.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegenüber den Geschäftsführern 5.437,40 Euro. Sie werden mit 0,5% verzinst.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 0,0 Euro.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

1. Geschäftsführer: Herr Bernhard Oppermann

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2016

Buchwert 01.01.2016
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Abschreibungen
EUR
Zuschreibungen
EUR
Buchwert 31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen            
I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten            
Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert            
Verträge 4.638,00 0,00 0,00 334,00 0,00 4.304,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.638,00 150,00 0,00 334,00 0,00 4.454,00
II. Sachanlagen            
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung            
Betriebsausstattung 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Büroeinrichtung 990,00 0,00 0,00 114,00 0,00 876,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 79,18 0,00 79,18 0,00 1,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten 1.102,00 1.112,90 0,00 629,90 0,00 1.585,00
  2.096,00 1.192,08 0,00 823,08 0,00 2.465,00
Summe Sachanlagen 2.096,00 1.192,08 0,00 823,08 0,00 2.465,00
III. Finanzanlagen            
1. sonstige Ausleihungen            
Darlehen 0,00 13.611,00 0,00 0,00 0,00 13.611,00
Summe Finanzanlagen 0,00 13.611,00 0,00 0,00 0,00 13.611,00
Summe Anlagevermögen 6.734,00 14.953,08 0,00 1.157,08 0,00 20.530,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.437,40 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.091,75 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 18. April 2018

gez. Bernhard Oppermann

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2018 festgestellt.

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