Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 725778
Eingetragen
7.6.1994
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Vertrieb von Haarkosmetik und Friseurzubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Wiest
seit 20.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Gerhard Wiest
88149 Nonnenhorn Auf der Halde 5
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GEWI Group GmbH

Langenargen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 69.678,00 15.398,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1.342,00
II. Sachanlagen 69.677,00 14.056,00
B. Umlaufvermögen 91.943,00 47.491,19
I. Vorräte 35.929,06 16.537,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.598,52 13.922,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.415,42 17.030,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.110,00 4.546,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.731,00 67.435,88

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 45.967,62 2.924,75
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 23.075,25 51,29
III. Jahresüberschuss 43.042,87 -23.023,96
B. Rückstellungen 18.144,18 19.137,97
C. Verbindlichkeiten 101.619,20 45.373,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.731,00 67.435,88

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GEWI Group GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie bisher das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Soweit notwendig, wurden angemessene Gängigkeitsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 54.405,67.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 8.556,87 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 555,07.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden auskunftsgemäß nicht.

4. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Antje Wiest (bis zum 20.08.2013)
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin
Gerhars Wiest (ab 15.08.2013)
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer



Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
3.900,57
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
Zinsen
222,44
=  neuer Kreditbestand
4.123,01


Der Kredit wird mit 6% verzinst.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2014 festgestellt.


Langenargen, den 26.03.2014

Geschäftsführer:

Gerhard Wiest
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2014 festgestellt.

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