Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 2221
Eingetragen
2.7.1991
Branche
Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und UnterrichtErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Aufstiegsfortbildung, Schulen der beruflichen Fortbildung
Gegenstand
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen, insbesondere der europäischen Sprachen, die Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung von Jugendlichen und Erwachsenen, die Übernahme von Übersetzungen und die Veranstaltung von Sprachreisen und Sprachaufenthalte von fremdsprachigen Ausländern in Deutschland, dies schließt auch die Vermittlung in Praktika und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ein

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heinrich Geusken
seit 2.1.2023
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Euro-Schulen GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 26.665,33 38.475,08
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 3,50
II. Sachanlagen 26.663,83 38.471,58
B. Umlaufvermögen 1.231.536,36 1.091.260,61
I. Vorräte 211.236,47 55.780,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 976.502,42 992.246,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.615,99 10.615,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.797,47 43.233,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.605,48 291.976,14
Aktiva 1.286.807,17 1.421.711,83

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 4.934,15 4.934,15
III. Verlustvortrag 348.039,48 383.362,60
IV. Jahresüberschuss 263.370,66 35.323,12
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.605,48 291.976,14
B. Rückstellungen 536.012,04 482.822,07
C. Verbindlichkeiten 738.605,52 934.259,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 738.605,52 934.259,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten 12.189,61 4.630,56
Passiva 1.286.807,17 1.421.711,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§242ff unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§264ff HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel, Anlagespiegel).
Die Gewinn und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach dem § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Bilanz und GuV
Bilanz
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.
Der aktivierte Geschäfts- oder Firmenwert wird entsprechend seiner geschätzten Nutzungsdauer von acht Jahren abgeschrieben. Diese Nutzungsdauerschätzung ist durch die Laufzeit wichtiger Absatzverträge des erworbenen Unternehmens begründet.
Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen, bilanziert.

Umlaufvermögen
In der Position "Unfertige Leistungen" sind noch nicht abgerechnete Leistungen € 211.236,47 enthalten.
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben.
Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.
In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.
Zu den Forderungen und deren Laufzeiten wird auf den Forderungsspiegel (Anlage Nr. 1 ) verwiesen.
Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital
Das gezeichnet Kapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2023 € 51.129,19.
Der Jahresüberschuss beträgt 2023 € 263.370,66

Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.
Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten-und Preissteigerungen einbezogen.
Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage Nr. 2 ) verwiesen.
Nicht in der Bilanz gesondert ausgewiesene Verbindlichkeiten gegenüber den  Gesellschaftern € 0,0 sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft weist zum Stichtag eine buchmäßige Kapitalunterdeckung aus. Unter Berücksichtigung von im Gesellschaftsvermögen zum Stichtag bestehenden nicht bilanzierten stillen Reserven und der von nahestehenden Unternehmen mit Nachrangigkeit festzustellenden Verbindlichkeiten war zum Stichtag keine tatsächliche Unterdeckung gegeben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 97 Arbeitnehmer beschäftigt.

Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:

Name: ausgeübter Beruf:
Silvia Semidei Dipl. Ökonomin
Heinrich Geusken Kaufmann

Sie sind von den Beschränkungen des §181 BGB be­freit.

Dresden , den 08. April 2024

Ort, Datum                   Silvia Semidei                                      Heinrich Geusken
       
:
1. Forderungsspiegel
2. Verbindlichkeitsspiegel
3. Konsolidierter Anlagenspiegel

Anlagen
1. Forderungsspiegel


Forderungen zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.





Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
349.438,6
349.438,6
0,0
0,00
Forderungen geg. nahest. Unternehmen in €
50.632,4
50.632,4
0,0
0,00
sonstige Vermögensgegenstände
576.431,5
565.815,5
10.616,0
0,00
Summe
976.502,4
965.886,4
10.616,0
0,00


2. Verbindlichkeitsspiegel

Verbindlichkeiten zum
Gesamt-
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
betrag
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.





Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,0
0,0
0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
32.766,2
32.766,2
0,0
0,0
Verbindlichkeiten geg. nahest. Unternehmen in €
642.883,2
642.883,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
62.956,1
62.956,1
0,0
0,0
davon aus Steuern in €




26.706,4




davon im Rahmen der soz. Sicherheit €




2.933,1




Summe
738.605,5
738.605,5
0,0
0,0

sonstige Berichtsbestandteile


Silvia Semidei                 Heinrich Geusken


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.04.2024 festgestellt.

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