Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 93505
Eingetragen
2.10.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Beratungsleistungen, Erwerb/Veräußerung/Halten von Immobilien, Erwerb/Veräußerung/Halten von Unternehmensbeteiligungen. Alle Leistungen werden im In- und Ausland erbracht.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stephan Reiner Fanderl
Düsseldorf
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maru GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

31.12.2011
Euro

31.12.2010
Euro

A. Anlagevermögen

868.587,25

62.879,00

I. Sachanlagen

37.261,00

46.379,00

II. Finanzanlagen

831.326,25

16.500,00

B. Umlaufvermögen

471.825,94

541.476,16

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

78.157,99

196.802,34

II. Wertpapiere

125.275,18

0,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

268.392,77

344.673,82

Summe Aktiva

1.340.413,19

604.355,16



PASSIVA

31.12.2011
Euro

31.12.2010
Euro

A. Eigenkapital

600.492,26

289.429,11

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

264.429,11

11.259,56

III. Jahresüberschuss

311.063,15

253.169,55

B. Rückstellungen

184.793,00

109.810,00

C. Verbindlichkeiten

555.127,93

205.116,05

Summe Passiva

1.340.413,19

604.355,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Maru GmbH, Köln, zum 31. Dezember 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB wurden angewandt. Von den Erleichterungen nach den §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a und 288 HGB wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht.

Für die Offenlegung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 326 HGB Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Einzelanschaffungspreis von EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In den Jahren 2008 bis 2011 wurde für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Einzelanschaffungspreis von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung sowie in den darauf folgenden vier Jahren mit jeweils 20% aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Umlaufvermögen

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Allen risikobehafteten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Zins- und Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge auf den Nettoforderungsbestand berücksichtigt.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von EUR 23.906,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und in Höhe von EUR 465.141,87 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 16.682,99 (Vj: EUR 157.082,35). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden mit 6,00 % verzinst.

C. Sonstige Angaben

Verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft ist mit 60 % am Kapital der Diligentia a.s., Bratislava, Slowakei beteiligt. Das Eigenkapital der Diligentia a.s. beträgt zum 31.12.2011 EUR -70.197,00. Das Jahresergebnis 2011 der Diligentia a.s. beträgt EUR -25.479,00.

Mitglieder der Geschäftsführung

Herr Dr. Stephan Fanderl, Kaufmann, Köln

Köln, den 20. August 2012

Die Geschäftsführung

gez. Dr. Stephan Fanderl

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.08.2012

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