Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 707660
Eingetragen
25.11.2011
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Die Durchführung und Planung von Elektroinstallationen, der Kundendienst und Handel mit Elektrogeräten und die Fortführung des Einzelunternehmens Ewald Vater, Elektro- Radio- und Fernsehfachgeschäft mit dem Sitz in 78183 Hüfingen (eingetragen im Handelsregister von Freiburg unter HRA Nr. 610793) im Wege der Verpachtung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Vater
seit 25.11.2011
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Bruggacker 2, 78199 Bräunlingen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Vater GmbH

Hüfingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 118.574,07 107.111,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 118.572,07 107.109,00
B. Umlaufvermögen 2.595.623,36 1.994.523,04
I. Vorräte 752.189,08 778.513,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 342.489,75 185.333,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.500.944,53 1.030.675,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 79.465,81 101.326,17
Summe Aktiva 2.793.663,24 2.202.960,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.636.086,07 1.194.173,51
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.611.086,07 1.169.173,51
B. Rückstellungen 318.945,42 114.076,00
C. Verbindlichkeiten 837.506,75 891.335,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.125,00 3.375,00
Summe Passiva 2.793.663,24 2.202.960,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der

Firma Elektro Vater GmbH, Hausener Str. 6, 78183 Hüfingen

eingetragen unter HRB 707660 bei Amtsgericht Freiburg i. Br.

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266 Abs. 2 und 3 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Leerposten wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 5 Jahren vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt zwischen 3 und 20 Jahren.

Als Abschreibungsmethode kam für Neuanschaffungen sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse wurden mit ihren Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden neben direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungsgemeinkosten einbezogen. Verwaltungskosten sind nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlußstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Umsatzrealisation der Gesellschaft resultiert aus dem Erstellen von Elektroinstallationen, sowie dem Kundendienst und dem Handel mit Elektrogeräten. Umsatzerlöse werden ausgewiesen, wenn die Lieferung oder Leistung ausgeführt ist, und der Gefahrenübergang erfolgt ist. Die Erlöse aus der Erbringung von Serviceleistungen/Dienstleistungen werden mit dem Abschluß der Leistungserbringung erfasst.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Laufzeit > 1 Jahr wie im Vorjahr nicht enthalten. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalkosten, Tantiemen, Gewährleistungskosten und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit Gesamt-betrag kleiner Davon mit einer Restlaufzeit
1 Jahr 1 bis 5 Jahre Größer als 5 Jahre
TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0

0


Erhaltene Anzahlungen aus Bestellungen
718

739
Verbindlichkeiten aus Liefe-rungen und Leistungen
32

32
Sonstige Verbindlichkeiten 88 88
837 837

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 0,00 € (Vj.0,00 €) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften und Grundschulden besichert.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen von ca. TEUR 60. Die Laufzeit der Mietverträge beträgt ist jeweils unbefristet, kann aber mit Jahresfrist gekündigt werden.

Die Mietverträge wurden abgeschlossen um die Kapitalbindung zu verringern.

Sonstige Angaben

Mitarbeiterzahl

Im Geschäftsjahr 2023 wurden im Durchschnitt 13 (Vorjahr: 13) Angestellte beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch gemäß § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Christian Vater, Am Bruggacker 2, 78199 Bräunlingen

 

Hüfingen, den 25. September 2024

gez.: Christian Vater, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.9.2024.

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