SASIVER
GMBH
Trollenhagen OT Buchhof
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
20.527,00 |
22.015,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
919,00 |
| II.
Sachanlagen |
20.527,00 |
21.096,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
223.057,62 |
265.611,57 |
| I.
Vorräte |
63.977,34 |
59.106,84 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
131.802,27 |
178.838,57 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
27.278,01 |
27.666,16 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.495,82 |
2.281,48 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
95.400,53 |
60.778,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
342.480,97 |
350.686,40 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
85.778,35 |
26.946,76 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
34.622,18 |
58.831,59 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
95.400,53 |
60.778,35 |
| B.
Rückstellungen |
11.554,72 |
41.848,74 |
| C.
Verbindlichkeiten |
330.926,25 |
308.837,66 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
316.166,25 |
308.837,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
342.480,97 |
350.686,40 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gleiderung des
Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde nach
den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Die "SASIVER GmbH" ist eine kleine
Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB. Von den
Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.
Ein Lagebericht wurde gem. § 264 Abs.1 Satz 3 i.V.m.
§ 267 Abs.1 HGB nicht aufgestellt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die
planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der
steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear
vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 150 Euro ( geringwertige
Wirtschaftsgüter ) werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens deren Anschaffungskosten zwischen 150
Euro und 1.000 Euro betragen wird ein Sammelposten gebildet
und dieser über5 Jahre linear abgeschrieben.
Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten
angesetzt..
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert
angesetzt..
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag
angesetzt..
Die sonstige Rückstellungen sind in Höhe
des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
3. Informationen zur Bilanz
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 bestanden
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von € 17.433,19.
4. Sonstige Angaben
Einzelvertretungsberechtigter
Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr
Thomas Linz, Weltzin.
Buchhof, den 20.04.2010
Der Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 17.433,19 EUR.
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
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